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老師好,2021年12月份付的錢,當時暫估了費用,記:借:XX費用 貸:銀行存款。現在到票了,我應該如何記賬呢?謝謝!

2022-01-19 09:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-19 09:10

你好,之前暫估是按含稅金額入賬??

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快賬用戶9937 追問 2022-01-19 09:12

是的呢。現在收到發票,是普通發票,金額完全一致

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齊紅老師 解答 2022-01-19 09:15

你好,紅沖暫估分錄,然后根據發票做相應費用分錄?

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快賬用戶9937 追問 2022-01-19 09:16

老師,我紅沖的話就涉及到銀行存款了,有關系嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-19 09:17

你好,沒有關系 紅沖暫估分錄,然后根據發票做相應費用分錄? (兩個分錄下來,對銀行存款的余額沒有影響啊 )

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你好,之前暫估是按含稅金額入賬??
2022-01-19
沖暫估借其他應付款貸以前年度損益調整 做發票的借以前年度損益調整貸其他應付款
2022-01-23
你好? ? ? ? ?你是 業務做錯了? ? 本來已經做了費用了。 那你直接12月收到發票直接附 憑證后面去就行了。 12月不需要在做? ?這筆了。?
2021-05-13
借利潤分配未分配利潤 貸應付職工薪酬
2023-07-07
借:其他應付款—XX張 -55659 貸:應付賬款—暫估入賬 -55659
2021-01-27
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