你好,之前暫估是按含稅金額入賬??
問題:2020年4月記賬,當時會計看到銀行回單直接記賬了。 去年4月記賬支付時:借其他應付款-XX張 55659 貸銀行存款 退回時:借銀行存款 貸應付賬款-暫估入賬 實際情況,銀行網銀轉賬單筆大于5萬,支付55659元,銀行直接退回了55659元。 現發現以上去年二筆分錄做錯了,應該如何調整呢。 正確分錄是?
老師您好,請問2020年12月份我預提了一筆加油費,當時做的是借管理費用,貸方是其他應付款,現在2021年2月份我收到普通發票了,如何做賬呢?
建筑企業2020年年底暫估材料費 借:工程施工材料費41500 貸:應付賬款暫估41500 2021年5月份購買了18800的材料,銀行存款付款, 2021年6月份收到這比18800開具的專票, 如何用這張專票沖銷年底暫估,如何進行賬務處理
建筑企業2020年年底暫估材料費 借:工程施工材料費41500 貸:應付賬款暫估41500 2021年5月份購買了18800的材料,銀行存款付款, 2021年6月份收到這比18800開具的專票, 如何用這張專票沖銷年底暫估,如何進行賬務處理
老師好,2021年12月份付的錢,當時暫估了費用,記:借:XX費用 貸:銀行存款。現在到票了,我應該如何記賬呢?謝謝!
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
是的呢。現在收到發票,是普通發票,金額完全一致
你好,紅沖暫估分錄,然后根據發票做相應費用分錄?
老師,我紅沖的話就涉及到銀行存款了,有關系嗎?
你好,沒有關系 紅沖暫估分錄,然后根據發票做相應費用分錄? (兩個分錄下來,對銀行存款的余額沒有影響啊 )