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建筑企業2020年年底暫估材料費 借:工程施工材料費41500 貸:應付賬款暫估41500 2021年5月份購買了18800的材料,銀行存款付款, 2021年6月份收到這比18800開具的專票, 如何用這張專票沖銷年底暫估,如何進行賬務處理

2021-07-04 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-04 10:06

您好,發票沖暫估要一一對應

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齊紅老師 解答 2021-07-04 10:07

您好,紅字沖回暫估分錄,按發票金額重新入賬

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快賬用戶3980 追問 2021-07-04 10:11

發票收到之前5月份,已經付款, 6月份才收到發票(專票)

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快賬用戶3980 追問 2021-07-04 10:11

老師具體分錄如何做

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齊紅老師 解答 2021-07-04 10:54

您好, 6月收到發票沖暫估 借:工程施工材料費-18800 貸:應付賬款暫估-18800 2021年5月份購買了18800的材料,銀行存款付款,借應付賬款18800貸銀行存款 2021年6月份收到這比18800開具的專票, 借工程施工材料費,應交稅費應交增值稅,貸應付賬款暫估

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您好,發票沖暫估要一一對應
2021-07-04
您好 請問工程施工有沒有結轉到主營業務成本
2021-07-04
你好? ?借應付賬款-暫估材料? ? ?貸應付賬款-某供應商 這樣做即可。? 支付做 :借應付賬款-某供應商 貸銀行存款???
2020-10-20
借:原材料 應交稅費進項 貸;應付賬款 借:工程施工-某項目 貸:原材料 ,要是少暫估可以這樣補做,還需要做貸應付賬款暫估款負數 貸應付賬款供應商
2020-09-27
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