你好? ?借應付賬款-暫估材料? ? ?貸應付賬款-某供應商 這樣做即可。? 支付做 :借應付賬款-某供應商 貸銀行存款???
你好,建筑企業小規模納稅人,簽訂合同之后就計提材料費 借:工程施工-合同成本-材料費 貸:應付賬款-暫估材料款 收到購買材料的發票后 借:應付賬款-暫估材料款 這樣怎么做材料的進銷存處理?還有我做的分錄好嗎? 貸:銀行存款
建筑企業2020年年底暫估材料費 借:工程施工材料費41500 貸:應付賬款暫估41500 2021年5月份購買了18800的材料,銀行存款付款, 2021年6月份收到這比18800開具的專票, 如何用這張專票沖銷年底暫估,如何進行賬務處理
建筑企業2020年年底暫估材料費 借:工程施工材料費41500 貸:應付賬款暫估41500 2021年5月份購買了18800的材料,銀行存款付款, 2021年6月份收到這比18800開具的專票, 如何用這張專票沖銷年底暫估,如何進行賬務處理
一般納稅人建筑公司,采購施工材料,要預先付材料款,未收到發票,會計分錄 借:合同負債10萬 貸:銀行存款10萬 收到專票 借:原材料8.85萬 借:應交稅費-進項1.15萬 貸:合同負債10萬 領取材料 借:合同履約成本8.85萬 貸:原材料8.85 還是這樣如下出分錄 借:預付賬款10萬 貸:銀行存款10萬 收到專票 借:原材料8.85萬 借:應交稅費-進項1.15萬 貸:預付賬款10萬 領取材料 借:合同履約成本8.85萬 貸:原材料8.85
老師,暫估的原材料成本做賬 借原材料 貸:應付賬款――暫估,領用時借:工程施工――合同成本――材料費 貸:原材料;結轉成本時:借:主營業務成本 貸:工程施工――合同成本――材料費。 等收到原材料發票時,就是沖紅第一個暫估入庫的分錄,只重新做個正確的分錄嗎?還是說后面的領用,結轉成本都要沖紅,重新做正確的呢?
老師:您好,殘疾人就業保障金里面上年在職職工工資總額:這個數是:1月到12月相加填寫嗎?
老師好,請問這個協會需要工商年報嗎?或者在另外哪個平臺年檢麻煩說一下,謝謝
企業中標農田建設工程,收到農田服務中心款
老師,收到退還的支付含稅貨款113,但是銷售方沒有給開具紅字發票,什么時候需要進項進項稅額轉出?收到退貨款含稅金額是113,當時抵扣的進項稅額是13,并且也結轉了成本100,請現在寫一下具體的分錄 ,現在不進項轉出的話,13的差額計入什么科目?
職工安全培訓費,可以入管理費用-工會經費 貸銀行存款嗎
老師,供應商用個體戶開票,但是沒有對公賬戶,貨款能不能轉到私人賬戶
補繳2021年企業所得稅,如何操作?
請問 開家長,拿著學校的通知,是不是可以要求單位不能扣工資?
上個月開給個人的普通發票,這個月可以紅沖嗎?
老師 我們公司搞夜市宣傳活動,和街道辦,聯合第三方演出公司合作的,現在錢要打給街道,街道再轉給第三方,街道不出合同發票,要怎么處理做賬
那像這樣做分錄之后的進銷存怎么做呢?
你好? ?進銷存不影響你 。 你如果之前暫估做工程施工做對了的話 不影響你進銷存的?
材料一次性領用之后怎么做分錄
你好? ?借工程施工 -合同成本-材料費貸應付賬款??
這個不是計提時的分錄嗎?
你好? ? ?領用就是這個分錄。? ?購進是做 借原材料貸應付賬款? 領用多少計入多少成本 借工程施工貸原材料等? ?
麻煩老師講得再全面點,我施工企業,購進材料之后一次性投入使用然后再結轉成本的全部分錄是怎么樣的?
麻煩老師講得再全面點,我施工企業,購進材料之后一次性投入使用然后再結轉成本的全部分錄是怎么樣的?
你好? ? ? ????購進是做 借原材料貸應付賬款? 領用多少計入多少成本 借工程施工貸原材料等? ? ? ? 取得收入在轉 借主營業務成本貸工程施工??
材料進場 借:原材料 ? 貸:應付賬款-暫估材料 領用材料 借:工程施工-合同成本-XX項目-材料費 ? 貸:原材料 收到發票付款時 借:應付賬款-暫估料 ? 貸:應付賬款-XX供應商 借:應付賬款-XX供應商 ? 貸:銀行存款 結轉成本時 借:主營業務成本 ? 貸:工程施工-合同成本-XX項目-材料費 這樣完整了吧?
是的 就是這樣來做的?