你好,你具體問(wèn)題是什么
老師,對(duì)方要作廢運(yùn)費(fèi)發(fā)票,運(yùn)費(fèi)發(fā)票我也進(jìn)到原材料成本里了,現(xiàn)在如何往回沖?當(dāng)初運(yùn)費(fèi)分錄是: 借:原材料-10萬(wàn),借: 進(jìn)項(xiàng)稅0.9萬(wàn) 貸: 應(yīng)付賬款10.9萬(wàn)。我除了要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出0.9萬(wàn),原材料消耗這里應(yīng)該如何調(diào)整成本?
一般納稅人建筑公司,采購(gòu)施工材料,要預(yù)先付材料款,未收到發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄 借:合同負(fù)債10萬(wàn) 貸:銀行存款10萬(wàn) 收到專(zhuān)票 借:原材料8.85萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)1.15萬(wàn) 貸:合同負(fù)債10萬(wàn) 領(lǐng)取材料 借:合同履約成本8.85萬(wàn) 貸:原材料8.85 還是這樣如下出分錄 借:預(yù)付賬款10萬(wàn) 貸:銀行存款10萬(wàn) 收到專(zhuān)票 借:原材料8.85萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)1.15萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款10萬(wàn) 領(lǐng)取材料 借:合同履約成本8.85萬(wàn) 貸:原材料8.85
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司2019年銷(xiāo)售了一批材料,當(dāng)時(shí)沒(méi)入帳?,F(xiàn)在要補(bǔ)入賬:借:應(yīng)收賬款10萬(wàn),貸:以前年度損益調(diào)整:8.85萬(wàn),應(yīng)交稅金-增值稅:1.15萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:以前年度損益調(diào)整9萬(wàn),貸:原材料9萬(wàn),這樣做對(duì)嗎?到最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去呢?
某企業(yè)材料采用計(jì)劃成本核算,增值稅率為13%。2019年9月初結(jié)存乙材料計(jì)劃成本為200萬(wàn)元,材料成本差異為節(jié)約差20萬(wàn)元。9月份存貨發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)9月3日購(gòu)入乙材料一批,實(shí)際成本為135萬(wàn)元,計(jì)劃成本為150萬(wàn)元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。根據(jù)1的資料應(yīng)編制正確的會(huì)計(jì)錄!A借:原材料 150萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 150萬(wàn) B借:原材料 135萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn) 項(xiàng)稅額) 17.55萬(wàn) 貸:銀行存款 152.55萬(wàn) Q0 C借:原材料 135萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 135萬(wàn) D借:原材料150萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn) 項(xiàng)稅額)17.55萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 152.55萬(wàn)材 料成本差異 15萬(wàn)
你好老師,我公司是生產(chǎn)企業(yè)預(yù)付了一筆款50萬(wàn)給供應(yīng)商,沒(méi)收到發(fā)票,但材料已到并領(lǐng)用了。 分錄:借:預(yù)付賬款 50萬(wàn) 貸:銀行存款 50萬(wàn) 借:原材料—暫估 50萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款 50萬(wàn)? 還是應(yīng)付賬款50萬(wàn)? 問(wèn)題就是沒(méi)收到發(fā)票,我暫估入庫(kù)原材料的分錄,貸方我應(yīng)該寫(xiě)預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款?下月收到發(fā)票要怎么沖? 車(chē)間水電費(fèi)已付了10萬(wàn),也沒(méi)收到發(fā)票,那我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)車(chē)間水電費(fèi)的成本?分錄該怎么寫(xiě)?
金蝶期初數(shù)據(jù)錄入有錯(cuò)怎樣處理
老師,我年后找的這家公司干了兩個(gè)月了,現(xiàn)在情況是忘記打卡一天按曠工三天計(jì)算,補(bǔ)請(qǐng)假條超過(guò)半月罰錢(qián),我找領(lǐng)導(dǎo)簽字里面誤放了簽完字的單子發(fā)現(xiàn)后立馬拿回沒(méi)超五分鐘沒(méi)有損失結(jié)果是罰款200半年內(nèi)不加薪寫(xiě)檢討,上班時(shí)間微信聊天罰款500,上班時(shí)間辦公室門(mén)要打開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)巡邏監(jiān)視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業(yè)
老師,進(jìn)貨發(fā)票上的單位有斤有公斤,我在入庫(kù)的時(shí)候都轉(zhuǎn)換成斤可以不,還是不允許轉(zhuǎn)換,另外開(kāi)票出去單位可以轉(zhuǎn)換買(mǎi)?
老師,進(jìn)貨1000斤蘋(píng)果,入庫(kù)960斤,有些運(yùn)輸中磕碰了,成本高了,這個(gè)在入庫(kù)單上提現(xiàn)嗎?把入庫(kù)單做賬,還是需要單獨(dú)做憑證,
老師你好,問(wèn)一下管理用資產(chǎn)負(fù)債表中的經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)資本怎么來(lái)的,自己加了不對(duì)
老師,想看一下采購(gòu)的貨物明細(xì)清單,在明細(xì)賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農(nóng)戶(hù)個(gè)人手里收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品水果,沒(méi)付款,記應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
出口退稅,去年12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票單位填錯(cuò)了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶(hù)是A公司和B公司,兩家公司實(shí)際上是同一個(gè)老板,但我們賣(mài)給A公司的貨,他用B公司的公戶(hù)打款給我們公戶(hù)了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
在新收入準(zhǔn)則的過(guò)度,預(yù)付工程材料時(shí),科目是用合同負(fù)債還是用預(yù)付賬款?
如果說(shuō)你要用心準(zhǔn)則的話,就應(yīng)該是用合同負(fù)債這個(gè)科目了。
用新收入準(zhǔn)則的話: 預(yù)付工程材料款: 借:合同負(fù)債 貸:銀行存款 收到發(fā)票時(shí) 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:合同負(fù)債 領(lǐng)用材料時(shí) 借:合同履約成本 貸:原材料 這樣做分錄,對(duì)嗎???
對(duì)的,新準(zhǔn)則你后面的處理沒(méi)問(wèn)題