您好 這樣的話 可以更正申報表
11月份的農(nóng)民工工資正常發(fā)放了,1月份也正常如實申報了個稅數(shù)據(jù),12月的農(nóng)民工工資在1月份沒有發(fā)放,現(xiàn)在2月份申報12月工資的時候,我是不用申報這些農(nóng)民工工工資還是都要零申報
請問2021年1月15號申報個稅時是按照12月實際發(fā)放數(shù)據(jù)申報的,也就是11月計提的工資數(shù),依次類推,后面每個月都是這樣申報的,截止到本月都是這樣申報的,但是12月的申報數(shù)據(jù)里面有些員工的工資實際沒有發(fā)放,要本月一起發(fā)放,這樣有沒有問題呢?另外2月申報個稅的時候我應該怎么申報呢?如果兩個月的工資合并在一起申報的話,個稅就多了,應該怎么處理呢?
1月份工資,2月份發(fā)放,3月份申報個稅扣繳稅款,在計算1月工資時是根據(jù)預算出來的個稅金額,但2月實際發(fā)放時因為某些原因沒有發(fā)放這個員工的工作,3月申報就不能申報這個沒發(fā)放員工工資對嗎?這樣賬上就會有差額,每月申報、核算時都要去核對這個數(shù)?
實際發(fā)放工資假如是10月,一次性發(fā)放4個月的工資,兩萬元。員工上班是從6月開始,如果申報工資的話是從6月開始申報嗎,但是6月實際上不知道具體有多少工資,只有實際發(fā)放的時候再算工資,這種應該怎么申報呢?還是可以先零申報,在10月份的時候一次性申報2萬元工資呢?
如果我們做了工資成本,但是公司暫時沒有錢發(fā)工資,比如這個月的工資成本1萬,實際對公沒有發(fā)放,我申報個稅的工資薪金是不是依然是0元。要等到發(fā)放的時候,再申報嗎?比如12月一次性發(fā)了3個月的工資3萬,在12月申報個稅的時候申報3萬的工資就行是吧?
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
老師,應交稅費-未交增值稅轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅??? 我有點不理解他倆的關(guān)系
老師,以工程進度確認單入賬怎么入,是正常入后期再沖嗎?
去年的印花稅900計提到今年可以不,匯算清繳需要怎么做嗎
老師,小微企業(yè)殘保金有沒有什么優(yōu)惠政策,成立不滿三年酒店一般納稅人
找下APPLE老師,老板從貸款公司貸了20萬,從員工那借了20萬,用貸來的錢還了員工10萬,給了5500是利息,4500記老板的用款,但是貸款公司貸來的錢,老板直接轉(zhuǎn)給員工的,沒有走公司的賬
老師,小規(guī)模增值稅比如應該交10元,實際交了9.9,剩下的 0.1怎么記賬
老師您好,請問被進項稅額抵扣了的銷項稅額要怎么做賬務處理呢?
你好老師,公司三個股東甲38%,乙和丙各31%。現(xiàn)在乙要把這31%全部轉(zhuǎn)給甲,但是乙這31%也是由甲轉(zhuǎn)給乙個人賬戶然后又轉(zhuǎn)到公司的,現(xiàn)在不走賬怎樣做平呢
老師,請教個問題: 小規(guī)模納稅人: 季度開票金額增值稅合計:2724.49;專票:2061.12;普票:663.37; 計提增值稅:借:應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 2724.49 貸:應交稅費_未交增值稅 2724.49 計提附件稅: 借:稅金及附加_城建/教育費附加/地方教育 163.47 貸:應交稅費_城建/教育費附加/地方教育 163.47 減免增值稅: 借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 663.37 貸:營業(yè)外收入_政府補助 663.37 應交附加稅:163.47;實際繳納72.14; 減免的附加稅91.33,分錄怎么寫?
那應該怎么更正呢?
12月的稅款也是扣了的
在申報系統(tǒng)里面更正啊 自然人扣繳客戶端
是更正全年的數(shù)據(jù),還是更正某一個月的呢?沒有處理過,不知道該怎么去處理
您哪個月沒有申報工資?
如果在2月15號申報個稅時按照1月計提工資申報,這樣有沒有問題?
一般是根據(jù)上月發(fā)放的工資申報的
每個月都申報了的,申報數(shù)據(jù)都是按照當月實際發(fā)放金額申報的,比如:1月份申報12月個稅時是用的11月計提的工資申報的
那這樣申報次序正確的啊 11月計提 12月發(fā)放 1月份申報?
就是12月實際發(fā)放金額申報的,但是這次申報的時候12月實際發(fā)放金額里有個別員工沒有發(fā)放,但是個稅又給他申報了的!然后預計這個月25號會把沒有發(fā)放的和12月工資一起發(fā),我就不知道該怎么處理了,下個月申報個稅時應該怎么去申報了
那這張情況最好是去更正申報一下12月的申報表 不然就要影響22年的收入總額了
那是要把沒有發(fā)放的員工按0申報嗎?
您沒有發(fā)放的不是在1月份發(fā)放了么?
這樣的話,在2月15號申報個稅時就要把11月和12月的個稅加在一起申報,這樣個稅就會比原來沒有申報的稅額多
所以我讓您更正12月份的報表啊 把12月份沒有發(fā)放的人員工資申報掉
12月份的申報表里是申報了沒有發(fā)放的人員工資的
那您收入金額填寫了嗎
填了的,填的是應該發(fā)放的金額!比如:應發(fā)工資8千,我在收入欄就填寫的8千,然后在扣除五險一金就是實發(fā)金額了
那您2月份發(fā)放工資的時候 就不需要填寫這個金額了啊