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老師,當月有進項也有銷項,還有留抵稅,月底的分錄怎么寫?

2022-01-14 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-14 11:49

如果需要交增值稅余額 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶4976 追問 2022-01-14 11:53

進項大于銷項,留抵稅怎么辦

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齊紅老師 解答 2022-01-14 11:54

那就不用做任何處理哈

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快賬用戶4976 追問 2022-01-14 11:55

不用把剩下的進項轉到留抵稅里么?

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齊紅老師 解答 2022-01-14 11:57

難到你留抵還有專門的科目?

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快賬用戶4976 追問 2022-01-14 12:15

之前做賬的人就弄了一個留低稅科目

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齊紅老師 解答 2022-01-14 15:04

哈哈,你就按照他的思路做就了。其實沒必要的哈

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快賬用戶4976 追問 2022-01-14 15:09

他月底做的分錄是借:銷項稅額 貸:留低稅,這樣是可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-14 15:13

沒有教材講和老師教怎么結轉留抵稅的,所以,這個會計真是自作聰明哈,可以不處理,下月需要抵扣的時候直接做 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 就可以了

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快賬用戶4976 追問 2022-01-14 15:15

那老師,賬里有留抵稅的金額,我要怎么弄掉,可以掛那不管它了么

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齊紅老師 解答 2022-01-14 15:21

是的不用管他的了哈,

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快賬用戶4976 追問 2022-01-14 15:23

但是她把之前認證過的都轉到留低稅里了

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快賬用戶4976 追問 2022-01-14 15:25

我要怎么做進項抵扣銷項

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齊紅老師 解答 2022-01-14 15:26

那你也把你認證的轉到留抵就是了

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快賬用戶4976 追問 2022-01-14 15:28

那我是進項轉入還是待認證轉入?

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齊紅老師 解答 2022-01-14 15:34

是進項轉入哈,待認證的還沒認證呢

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如果需要交增值稅余額 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2022-01-14
你好,當月進項大于銷項有留底,需要做結轉分錄 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2021-10-15
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-03-30
你好,這個月的結轉分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅
2021-11-02
你好,上一個月的劉迪在哪個科目里面?
2022-08-12
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