如果需要交增值稅余額 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
老師上個月轉出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進項留底有這么多在申報表上 現在這個月銷項金額175120.04.進項金額是168538.06上個月留底轉出未交增值稅9186.33這個做結轉當月進項銷項完整的一筆分錄是?
老師,本月銷項是5148.22,上期留底稅額有8000,進項無,現在還留有期末稅額2851.78,分錄應當怎么做
老師,上月進項留底稅額還有56000,我怎么做分錄在這個月進項抵扣呢
老師,當月進項大于銷項有留底還需要計提稅費嗎?分錄應該怎么寫?
老師,當月有進項也有銷項,還有留抵稅,月底的分錄怎么寫?
老師請問稅務局系統申報的房產稅和城鎮土地使用稅表格中的計稅依據一欄數據怎么算的
老師,公司里有5人,其中有一人的保險費全部都是公司交的,剩下4人的保險是公司交部分,個人交部分。那憑證應該怎么寫
老師您好!我想問一下,公寓出租可以開經營租賃,房租租賃嗎
1.上年度銷售發票漏記一張,本年度會計憑證怎么補入。 2.上一年度重復計入收入,會計分錄怎么做? 憑證:借:銀行存款48萬(沒錯) 貸:主營業務收入48萬(多記)
請教老師,國家稅務總局公告2023年第1號,自2023年1月1日起至2023年12月31日,允許生活服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%抵減應納稅額,這個政策現在還有沒有了,謝謝!
老師,您好!建筑安裝企業的工程造價怎么做?
老師,我們去年開票給上游,現在要充紅,有沒有影響,我們是不是就多交稅了
老師,小規模納稅季報30萬免稅,如我公司小規模納稅,開了票額度40萬,專票開了20萬,普票開了20萬,專票開多少交多少,那普票按多少額度交稅呢
我們公司項目分包方是包工包料 發票是我們公司取得 平時他們把錢用個人賬戶轉到公司賬戶 然后付出去購買材料 發票我們取得 這個個人的款后面要還回去嗎 還是怎么弄 寫個委托代采協議可以嗎
老師,公司是一般納稅人要開發票,怎么計算進項票夠不夠用?
進項大于銷項,留抵稅怎么辦
那就不用做任何處理哈
不用把剩下的進項轉到留抵稅里么?
難到你留抵還有專門的科目?
之前做賬的人就弄了一個留低稅科目
哈哈,你就按照他的思路做就了。其實沒必要的哈
他月底做的分錄是借:銷項稅額 貸:留低稅,這樣是可以嗎?
沒有教材講和老師教怎么結轉留抵稅的,所以,這個會計真是自作聰明哈,可以不處理,下月需要抵扣的時候直接做 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 就可以了
那老師,賬里有留抵稅的金額,我要怎么弄掉,可以掛那不管它了么
是的不用管他的了哈,
但是她把之前認證過的都轉到留低稅里了
我要怎么做進項抵扣銷項
那你也把你認證的轉到留抵就是了
那我是進項轉入還是待認證轉入?
是進項轉入哈,待認證的還沒認證呢