你好,這個看你怎么發放,如果合并在工資中通過每月工資表簽字發放需要作為繳費基數。但是看您做賬,這費用應該是單獨通過報銷發放的,這種不用計入工資基數
老師,你好,我做工資的時候是這樣做的,有個員工的工資是11000元,他要交個稅180元,我做工資的時候是不是這樣? 計提的時候 借:管理費用-工資11000 貸:應付職工薪酬 11000 發放的時候:借:應付職工薪酬 11000 貸:銀行存款 10820 貸:應交個稅:180 繳納個稅的時候:借:應交個稅 180 貸:銀行存款 180 這樣處理有沒有問題
分不清這兩個科目在借方時的區別了。比如用銀行存款支付管理部門水電費,不是要寫成借管理費用,貸銀行存款嗎?可是能不能也寫成借應付賬款 貸銀行存款呢?因為應該付的錢已經支付,不是應付賬款減少嗎?它們有什么區別?又比如管理部門用銀行存款還前欠某單位貨款,不是借應付賬款,貸銀行存款嗎?那能不能看到是管理部門的,也寫成借管理費用呢?現在分不清這兩個在借方時在什么時候該用這兩個了。是不是明細科目有"費用"的都是否計損益的費用類科目呢?只有"貨款"才要計應付賬款嗎?有人能指點一下說說它們怎么區分嗎
出差補助津貼,賬務處理借管理費用,貸銀行存款。這個是不需要繳納個稅的,但是在計算三項經費的時候,需要把這個計入工資基數嗎?不需要原因是什么?
老師您好,員工出差 給予的伙食補助做會計分錄是和住宿交通一起計入嗎 借:管理費用 差旅費 貸:銀行存款 嗎 這個補助還需要幫他們代扣個稅嗎
老師好,我在2021年匯算清繳的時候調增了其他項目,原因是2021年多繳納了所得稅,不退,稅務局說后期抵稅,這個我需要做賬務處理嗎?后期抵稅的時候我要怎么操作呢?季度的時候好像不能調減,一定要22年匯算清繳的時候抵扣嗎?但是匯算清繳招待費不需要補那么多所得稅,這個正確處理方式是怎樣的?
老師好,公司銷售衛浴潔具之類的商品,有政府補助,現在開票的時候必須要開購買方地址嗎?
老師,農業(肥料,農藥)怎么做賬,是免稅的嗎
老師,家用的空調,開發票大類是應該開空調*美的空調這樣開開制冷空調設備*美的空調,我查前面大類是制冷空調設備這是通用設備開的,家用的好像是前面我說的那種,到底那種是對的,
老師,我想請問一下,廣宣費超過扣除標準是怎么往后三年結轉扣除的?是當年調增,下一年調減嗎?
上課的視頻,在哪可以下載?
老師好!我想咨詢一下建筑行業項目己完工,對方沒審計能確認收入嗎?如果不開票確認了收入怎么做分錄?請老師詳細講一下并做一下分錄,財務報表中怎么填寫?謝謝!
供應商已經開具發票,但是公司尚未入賬,請問可以抵扣進項嗎?
稅務稽查后補繳了以前年度的增值稅和企業所得稅怎么做賬?
老師,個體戶營業執照網上怎么辦理,謝謝
老師,挖機租賃公司有很多買油的庫存,但是增值稅已被提前抵扣,這種情況怎么消化庫存呢,已經沒有可以抵扣的增值稅了