同學你好,會計處理是對的;
請問老師,計提工資的時候是含個稅,做的分錄是,借管理費用100元,貸應付職工薪酬,100元,然后先扣了個稅,做的,應交稅費-個稅,10元,銀存10,發工資的時候,借應付職工薪酬100,貸銀存90,應交稅費-個稅10元,請問這處理可以嗎
我看學堂課程交個人所得稅 借:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 員工發工資扣的時候是: 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅 我記的是 :繳納的時候是: 借:其他應收款 貸:銀行存款 下月發工資的時候是 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 銀行存款.可以嗎
老師,你好,我做工資的時候是這樣做的,有個員工的工資是11000元,他要交個稅180元,我做工資的時候是不是這樣? 計提的時候 借:管理費用-工資11000 貸:應付職工薪酬 11000 發放的時候:借:應付職工薪酬 11000 貸:銀行存款 10820 貸:應交個稅:180 繳納個稅的時候:借:應交個稅 180 貸:銀行存款 180 這樣處理有沒有問題
您好老師,比如:我的工資7000元,個人所得稅繳60元, 第一工資發放的時候: 借:應付職工薪酬—職工工資 7000 貸:應交稅費—應交個人所得稅 60 銀行存款 6940元 繳的時候: 借:應交稅費—應交個人所得稅 60 貸:銀行存款—60元 這個做的分錄有沒有問題
你好 老師 我想問下就是公司員工個稅是我們幫忙代扣代繳 計提的時候借 管理費用 貸應付職工薪酬 發放時候借應付職工薪酬 貸銀行存款 應交個人所得稅 然后還要做一筆繳納分錄 借個人所得稅 貸銀行存款 這樣對嗎
剛入職一家公司當會計,老板讓我開發票,我需要讓老板給我什么資料來開呢?
公司實行小企業會計準則。這個月員工突然發現有一張2024年的費用發票沒報銷。金額2萬。可以直接記入當期損益嗎?所得稅費用清繳需要納稅調整嗎?
4月進來的一個集裝箱的進項發票 會計給入到1月了 需要沖了 再做嗎
營業執照上,主營業務沒有排在前面,寫的非常的細,非常的雜,我現在正好變更法人和經營地址需要調整嗎?
實收資本用于日常經營,若花完了需要填補嗎?尤其在注銷清算的時候
收入會計主要做些什么
A股東最初投資了210萬,后面公司股東各種變動 現在A股東股份占比實收資本只需要160萬,那最初多投資的50萬需要公司退回嘛
請問一下購買自產自銷的水果可以扺扣幾個點的進項稅
老師好,請問下那個現金流量表不是只看銀行存款和庫存現金科目的嗎?為什么這個和銀行存款及庫存現有關的押金和長期待攤費用都寫到現金流量表來的呢?幫我看下那個現金流量表的,里面我標注數字9的,都是來源于這個憑證的
初級經濟法的問題,在企業所得稅中,轉讓使用過的生產設備收入 屬于什么收入
他沒有繳納社保,我就不需要扣,也不需要計提對吧?
同學你好,他沒有繳納社保,我就不需要扣,也不需要計提對吧?——是的;
加上社保是不是這樣:計提工資, 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬 11000 計提社保的時候: 借:管理費用-社保1135 貸:應付職工薪酬 1135 繳納的時候是不是這樣: 借:應付職工薪酬 1135 貸:銀行存款 726(公司承擔) 貸:其他應收款 409(個人承擔)
這樣做,有問題嗎?
同學你好,個人承擔部分是從工資扣下,不單獨計的;
好的,社保個人承擔不單獨計提我知道了,上面的賬務處理對嗎?老師,上面的處理金額我編寫的
加上社保是不是這樣:計提工資, 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬 11000 計提社保的時候: 借:管理費用-社保1135 貸:應付職工薪酬 1135 繳納的時候是不是這樣: 借:應付職工薪酬 1135 貸:銀行存款 726(公司承擔) 貸:其他應收款 409(個人承擔)
個人承擔的社保不需要計提,我們公司繳納的社保是不是需要處理的?
我一般看到銀行扣款了,我會把社保做成這樣:借:管理費用-社保1135 貸:應付職工薪酬 1135 繳納的時候是不是這樣: 借:應付職工薪酬 1135 貸:銀行存款 726(公司承擔) 貸:其他應收款 409(個人承擔)
同學你好,我們公司繳納的社保是不是需要處理的?——公司負擔的社保部分是需要計提的; 我一般看到銀行扣款了,我會把社保做成這樣:——是不對的;個人部分是在工資中扣下的;不是計入管理費用一社保,這樣不是由企業 負擔了么
該如何處理?
同學你好 借:應付職工薪酬 726 借,其他應收款409 貸:銀行存款 1135