好,這個分錄是正確的。
我看學堂課程交個人所得稅 借:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 員工發工資扣的時候是: 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅 我記的是 :繳納的時候是: 借:其他應收款 貸:銀行存款 下月發工資的時候是 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 銀行存款.可以嗎
請問計提工資時,借 管理費用 7000 貸 應付職工薪酬7000,次月發放時,借 應付職工薪酬 7000 貸 庫存現金 6940 應交稅費~應交個稅60,扣稅費時,借 應交稅費~應交個稅 60 貸 銀行存款,分錄是這樣嗎
您好老師,比如:我的工資7000元,個人所得稅繳60元, 第一工資發放的時候: 借:應付職工薪酬—職工工資 7000 貸:應交稅費—應交個人所得稅 60 銀行存款 6940元 繳的時候: 借:應交稅費—應交個人所得稅 60 貸:銀行存款—60元 這個做的分錄有沒有問題
計提個人所得稅,計提的時候可以寫借應付職工薪酬-工資,貸應交稅費應交個人所得稅,支付的時候借應交稅費應交個人所得稅,貸銀行存款嗎
老師,4月工資是59905.01元,含應交個稅6元 計提工資時, 借:管理人員職工薪酬(應發工資)59905.01 貸:應付職工薪酬-工資(應發部工資)59905.01 發放工資時, 借:應付職工薪酬-工資59905.01 應交個人所得稅(負的6元) 貸:銀行存款59899.01 支付個人所得稅: 借:應交個人所得稅6 貸:銀行存款6 老師,我這從計提工資到發放工資再到支付個人所得稅的分錄,是不是這樣做?總感覺不對
老師你好,我們可以開運輸發票嗎,運輸發票開出去是9個點,但是進來的油票是13個點,怎么抵扣呢,能直接抵13個點嗎,那不就抵多了嗎
老師你好 我們單位修完產假的職工現在要回公司拿生育津貼,該職工在休產假期間社保是公司代繳的其中個人部分的扣款在工資表上是做出的應發工資,然后最后實發為0?,F在我給這個員工把個人部分扣回后剩下的錢退給員工,那我該怎么做賬呢
老師:請問,勞務派遣行業,小規模納稅人如何開票?開票的稅率是多少?
老師,房產稅申報流程給一個呢
老師,查賬征收的個體戶,需要更改法人姓名,這個需要怎么操作
老師請問,小規模企業租賃不動產以及銷售水電的增值稅率是多少,有優惠政策嗎
工程施工企業購買的工程車入什么科目,具體怎么入賬怎么計提折舊,分錄具體怎么寫?,執行小企業會計準則?
老師你好,租賃公司開給我發票是22萬,我付廣東公司22000.廣東公司不開票,讓租賃公司開票給我,這樣可以嗎
老師急急急,我就不打字了
老師,預售客戶賬款做賬的時候,貸方金額就寫總金額對吧?如果后期轉成營業收入,是需要把增值稅那塊剔出來?