您好,對的,完整的就是這樣
你好老師 1.計提:借:管理費,貸:應付職工薪酬。發放:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,應交個稅。 2.計提:借:管理費,貸,應付職工薪酬,應交個稅。發放:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款。繳稅:借:應交個稅,貸:銀行存款 這兩個哪個是正確的?
請問計提工資時,借 管理費用 7000 貸 應付職工薪酬7000,次月發放時,借 應付職工薪酬 7000 貸 庫存現金 6940 應交稅費~應交個稅60,扣稅費時,借 應交稅費~應交個稅 60 貸 銀行存款,分錄是這樣嗎
請問,工資的分錄 計提 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 發放 借 應付職工薪酬 貸 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納個稅 借 應交稅費-個稅 貸 銀行存款 是這樣嗎
您好老師,比如:我的工資7000元,個人所得稅繳60元, 第一工資發放的時候: 借:應付職工薪酬—職工工資 7000 貸:應交稅費—應交個人所得稅 60 銀行存款 6940元 繳的時候: 借:應交稅費—應交個人所得稅 60 貸:銀行存款—60元 這個做的分錄有沒有問題
計提工資,借:管理費用工資6000 貸:應付職工薪酬5970,應交個稅30。支付,應付職工薪酬5970 銀行存款 借,應交個稅,貸,銀行存款 還是借:管理費用工資6000,貸,應付職工薪酬6000支付時應付職工薪酬6000 應交個稅30銀行存款5970
賬戶注銷打進來的款計入什么
老師,我新來這家公司,賬剛從代理拿回來,匯算清繳都沒做,咋整呀?
審計報告一般多久出來?
股東退股,已經實繳投資款,那需要怎樣操作?
老師,我司收到一輛二手車發票,我看到我司是賣方,發票是二手交易市場開的,我司是賣方的話能收到發票嗎,我現在是弄不清楚這是不是我司的進項,由于是紙質的,在電子稅務局平臺我查不到
請問我們是光伏發電公司 二月份的電費四月份收到的,我們是在四月份確認收入還是二月份
老師,建筑勞務公司小規模開出勞務費發票1%普票50萬,收到底下包工頭成立的勞務公司開給我公司的1%勞務普票30萬,是否可以分包抵減差額計稅,50-30=20,季度沒超30萬的話,就不用交增值稅了?
國家扶持建廠和購買設備,后面出文書轉給公司做資產,會計科目怎么做,需不需要上稅
個稅申報,不成功,老師彈出來下面這張圖,換個原來報過的電腦就沒關系。
老師工資薪金就是應付職工薪酬科目嗎?
這邊付駕駛員工資一般是半年或者一年一結,去年到12月的累計工資,1月申報了工資薪金個稅,但是沒有發,可以今年1月份之后發嘛
可以啊,這個當然可以
那是需要做5月之前付清嗎
嗯,匯算請教前的這個的
這些駕駛員和公司簽了一個非全日制用工協議,有工資表,是按天算的單價,還是按小時算好些了
按照天算的就可以了啊
工資表需要分月造嗎,需要考勤表嗎
不需要考勤表,工資表分月做