先是計提,應付賬款沒有支付 借:管理費用 貸:應付賬款 這樣進入費用,同時應付賬款掛帳 然后支付掉 借:應付賬款 貸:銀行存款 這樣應付賬款就平掉了
分不清這兩個科目在借方時的區(qū)別了。比如用銀行存款支付管理部門水電費,不是要寫成借管理費用,貸銀行存款嗎?可是能不能也寫成借應付賬款 貸銀行存款呢?因為應該付的錢已經(jīng)支付,不是應付賬款減少嗎?它們有什么區(qū)別?又比如管理部門用銀行存款還前欠某單位貨款,不是借應付賬款,貸銀行存款嗎?那能不能看到是管理部門的,也寫成借管理費用呢?現(xiàn)在分不清這兩個在借方時在什么時候該用這兩個了。是不是明細科目有"費用"的都是否計損益的費用類科目呢?只有"貨款"才要計應付賬款嗎?有人能指點一下說說它們怎么區(qū)分嗎
一個企業(yè)他發(fā)生了一筆工資退回,這個時候借方是銀行存款,貸方是應付職工薪酬,那這個時候因為他的借方不是任何費用類科目,我怎么才能做到應付職工薪酬的貸方和費用類的借方勾稽呢?就比,他后面沖減做的是紅字沖減,就導致,現(xiàn)在管理費用的借方比應付職工薪酬的貸方少了退回的工資數(shù)。麻煩老師寫下完整的分錄
國企單位之前都是正常運營自負盈虧,近幾年上級不讓有大量業(yè)務,只有有零星收入,目前為了維持公司正常運轉,上級財政年初撥款維持公司運營,年末花不完的撥款上交,分錄如何做? 實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應付款—**項目 撥款使用時 借成本或者費用 等科目 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應付賬款 同時 借:專項應付款—**項目 貸:資本公積—撥款轉入 未形成資產需核銷的部分,報經(jīng)批準后 借:專項應付款—**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的 借:專項應付款—**項目 貸:銀行存款 2023-05-19 15:02 為什么要沖減管理費用? 沖減管理費用哪個明細科目? 未讀2023-05-19 15:06:56 未形成資產需核銷的是什么?我不太理解
老師你好!請問一下我們公司賬套上,其他應付款出現(xiàn)雙邊掛賬怎么回事?其他應付款平時就是掛的老板的往來賬,還有一些費用發(fā)票也是掛的其他應付款,比如跟老板的賬,收到老板的錢,借 銀行存款 貸 其他應付款-梁德選 支付給老板時 借 其他應付款-梁德選 貸 銀行存款 收到一些費用發(fā)票時 借 管理費用 貸 其他應付款-梁德遠 現(xiàn)在從賬面上都看不懂到底是老板欠公司的錢,還是公司欠老板的錢了,這個賬要怎么調?
請問老師,其他應付款-四金個人部分多0.01要怎么調整? 計提時: 借:應付職工薪酬2578.76 貸:其他應付款-四金個人部分2578.76 支付社保時: 借:管理費用-社保公積金4410.51 其他應付款-四金個人部分1834.75 貸:銀行6245.26 支付公積金: 借:管理-社保及公積金744 其他應付款-四金個人部分744 貸:銀行1488 現(xiàn)在應付職工薪酬是平的,就其他應付款-四金個人部分計提時多了0.01,這要怎么調啊? 貸:其他應付款-四金個人部分-0.01 借方也不能寫應付職工薪酬-0.01不然,該科目又會多個-0.01
老師:您好,殘疾人就業(yè)保障金里面上年在職職工工資總額:這個數(shù)是:1月到12月相加填寫嗎?
老師好,請問這個協(xié)會需要工商年報嗎?或者在另外哪個平臺年檢麻煩說一下,謝謝
企業(yè)中標農田建設工程,收到農田服務中心款
老師,收到退還的支付含稅貨款113,但是銷售方?jīng)]有給開具紅字發(fā)票,什么時候需要進項進項稅額轉出?收到退貨款含稅金額是113,當時抵扣的進項稅額是13,并且也結轉了成本100,請現(xiàn)在寫一下具體的分錄 ,現(xiàn)在不進項轉出的話,13的差額計入什么科目?
職工安全培訓費,可以入管理費用-工會經(jīng)費 貸銀行存款嗎
老師,供應商用個體戶開票,但是沒有對公賬戶,貨款能不能轉到私人賬戶
補繳2021年企業(yè)所得稅,如何操作?
請問 開家長,拿著學校的通知,是不是可以要求單位不能扣工資?
上個月開給個人的普通發(fā)票,這個月可以紅沖嗎?
老師 我們公司搞夜市宣傳活動,和街道辦,聯(lián)合第三方演出公司合作的,現(xiàn)在錢要打給街道,街道再轉給第三方,街道不出合同發(fā)票,要怎么處理做賬
如果直接是用銀行存款支付管理費用,可以不通過應付賬款 借:管理費用 貸:銀行存款