您好 請問專票是按照1%開具的嗎
老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,本季度開11萬多的普票,增值稅及附加稅申報時,是不是直接填寫在:小微企業(yè)免稅銷售額,也就是第10行?因為是按1%的征收率開的發(fā)票,是否還要填寫增值稅減免稅申報表呢?
老師,我們公司9月份在稅務(wù)局代開了60000塊錢的增值稅專用發(fā)票,稅率是1%的,稅額是594.06元,然后還有自己開的普票60000元,稅額也是594.06元,代開的專票已經(jīng)在代開當日交過稅了,現(xiàn)在我們要報小規(guī)模季度增值稅申報表,這個表我應(yīng)該怎么填寫呢
老師好!我們公司是小規(guī)模納稅人季度申報,屬于演藝勞務(wù)那種,對方公司要專票,我們都是去稅務(wù)局代開增值稅,附加稅稅款當時已都交,自己沒有開任何發(fā)票,季度報稅時增值稅減免稅申報明細表用不用填減免的那兩個點的金額呢?
老師,您好,想問下小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開的專用發(fā)票,當時已經(jīng)交了增值稅和附加稅了,那季度申報增值稅的時候,因為填了預(yù)繳金額之后,應(yīng)交的增值稅就是0了,那附加稅也要按實際應(yīng)交增值稅的金額來申報,在預(yù)繳那里沖平還是直接0申報就可以了?
@郭老師 老師 我要增值稅申報 小規(guī)模 請問老師 我們開票有勞務(wù)派遣減征 那天您說季度45萬以下不交增值稅 我在申報的時候是不是應(yīng)該填在免稅銷售額里的未達起征點免稅額里呢 老師
因為預(yù)算有的超標,然后需要進行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計入預(yù)付,員工的就計入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
公司全額繳納社保,報個稅的時候社保扣費,醫(yī)保扣費是不是可以直接填0,繳納社保費的時候會計分錄,借:管理費用-社會保險費 貸:銀行存款
獨立核算的分公司注銷,把試駕車過戶給了總公司,總公司還有未收回的應(yīng)收分公司款項,二手車發(fā)票30000元,但車輛價格在110000左右,分公司沒有另外開票,改怎么做賬
老師您好,請問老師,我們采購,對方提供專票3%的發(fā)票,總額是20000,然后我們要求對方開具13%給我們,他們給我們在20000基礎(chǔ)上再加2000元,那么我們劃算不,應(yīng)該付多少錢給對方
只交社保的分錄,公司全額承擔怎么寫?
公司有個股東撤了,公司購買了她的股份且已經(jīng)支付,那會影響其它股東的分紅嘛,以及其它股東是否需要補公司支付給撤走的股東股份
是的開票按照1%
那需要填寫減免稅明細表跟主表應(yīng)納稅額減征額欄次
老師我這個表填的對嗎?
請問您的表在哪里呢
圖片大重新拍一下
還有這張
減免明細表 本期實際抵減額欄次也應(yīng)該要填寫 沒有期末數(shù)
好的我看一下
嗯嗯 您填了后提交申報
那個附加稅就是空的對嗎?
您附加稅應(yīng)該申報有金額的啊 您當?shù)赜袦p免政策?
山西們有吧
稅款在開票時增值稅附加稅都已經(jīng)交了
那這樣可以的 么有問題了 可以提交
那就是空的報對了?
是的 因為沒有增值稅需要繳 所以下面的附加稅也是0
好的謝謝老師啦
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!
老師還有表一1.2行的金額573511.44,系統(tǒng)沒帶出這個銷售額是我手動輸入有沒有問題呢?
我這邊都是自己手工填寫的 系統(tǒng)不帶的 只要跟稅盤金額一致 沒問題