同學(xué)你好 計(jì)入管理費(fèi)用就可以了
老師,我們公司今年的管理費(fèi)用都已經(jīng)月月結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤里,現(xiàn)在要把以前的管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入在建工程,請(qǐng)問怎么做分錄
老師,我們公司今年的管理費(fèi)用都已經(jīng)月月結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤里,現(xiàn)在要把以前的管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入在建工程,請(qǐng)問怎么做分錄? 可以直接借在建工程 貸本年利潤么
10月份將19年的管理費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤,現(xiàn)在怎么調(diào)出來,分錄怎么做
去年固定資產(chǎn)修理本應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用的,結(jié)果計(jì)入了長期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在想要轉(zhuǎn)回管理費(fèi)用,怎么調(diào)
老師,我們是做技術(shù)服務(wù)的,1-6月份,我都將工資計(jì)入管理費(fèi)用~工資并結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,現(xiàn)在分錄怎么將管理費(fèi)用變成勞務(wù)成本呢?
老師,我們應(yīng)收客戶100,同時(shí)我們還應(yīng)付客戶60,互相有業(yè)務(wù),我們根據(jù)差額給客戶開票,還是各自開票
老師,這段話里的取得扣稅憑證,只的是啥,就是以開出發(fā)票里面的那個(gè)扣除部分再做,借銷項(xiàng)稅額抵減,貸主營業(yè)務(wù)成本嗎?這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本是不是還得寫到二級(jí)明細(xì),需要做賬。一般納稅人發(fā)生成本費(fèi)用:借“主營業(yè)務(wù)成本”等,貸“應(yīng)付賬款”等。取得扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生:借“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)”或“應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅”,貸“主營業(yè)務(wù)成本”等。小規(guī)模納稅人發(fā)生成本費(fèi)用:借“主營業(yè)務(wù)成本”,貸“應(yīng)付賬款”等。取得扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生:借“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”,貸“主營業(yè)務(wù)成本”。
老師那選擇差額征收,如果當(dāng)月有進(jìn)來的票開票的時(shí)候還沒有扣除,需要做賬嗎?怎么做
老師,學(xué)校是營利性技工學(xué)校,收取的費(fèi)用需要交增值稅嗎?
請(qǐng)問,增值稅超500萬了,系統(tǒng)提示要轉(zhuǎn)一般納稅人,可以調(diào)整報(bào)表嗎?因?yàn)槭求w育行業(yè),收?qǐng)龅胤?wù)費(fèi),培訓(xùn)費(fèi),比如有些儲(chǔ)值的,未消費(fèi)的也確認(rèn)了收入
老師,選擇差額征收全額開票,具體做賬的時(shí)候是按開出的全額發(fā)票做,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,那取得的發(fā)票怎么做賬,比如取得一張500稅率為1的發(fā)票,就借主營業(yè)務(wù)成本500/1.05借,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)抵減500/1.05*0.05貸銀行存款嗎
所得稅匯算清繳時(shí)有一筆收入和成本漏報(bào)了,如果改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)產(chǎn)生所得稅和滯納金,能不改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表直接改財(cái)務(wù)年報(bào)嗎?
老師,資金需要量=(基期資金平均占用額—不合理資金占用額)*(1+預(yù)測(cè)期銷售增長率)是乘以還是除以(1+預(yù)測(cè)期資金周轉(zhuǎn)速度增長率)?為何中級(jí)和稅務(wù)師教材對(duì)這個(gè)公式不同?
相對(duì)事件是認(rèn)為意識(shí)可以改變的(例如。拾得物品,) 絕對(duì)事件是認(rèn)為無法改變的(例如,戰(zhàn)爭,疫情,洪水等等)對(duì)嗎?
請(qǐng)教一下,非常感謝!應(yīng)付職工薪酬,在確認(rèn)前都已經(jīng)發(fā)放過了,還需要繼續(xù)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計(jì)提的,這里是幾個(gè)月累計(jì)在一起一下子計(jì)提確認(rèn),這樣可行的嗎?
去年已經(jīng)做到管理費(fèi)用了 今年還有做一次嗎
同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到工程施工就行
我就是不知道分錄怎么寫的
同學(xué)你好 借工程施工 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
不用管本年利潤和未分配利潤嗎
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
同學(xué)你好 這個(gè)借方貸方都是以前年度損益調(diào)整呢
具體分錄要怎么做的
同學(xué)你好 你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
同學(xué)你好 那就直接做 借工程施工 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
不用再做以前年度損益調(diào)整分錄?
嗯 這個(gè)是不用的哦