你好, 是的,做調整分錄: 借在建工程 貸本年利潤
老師,我想把以前月份的管理費用的二級科目調一下,現在怎么做賬啊,之前的都結轉到本年利潤里了
企業在籌建期間要求都計入在建工程,請問上年的計入營業稅金及附加的印花稅怎么調整到在建工程—建設管理費用里?(上年的稅金以及結轉到未分配利潤里了) 投資收益可以計入在建工程的貸方么?
老師,我們公司今年的管理費用都已經月月結轉到了本年利潤里,現在要把以前的管理費用轉入在建工程,請問怎么做分錄
老師,我們公司今年的管理費用都已經月月結轉到了本年利潤里,現在要把以前的管理費用轉入在建工程,請問怎么做分錄? 可以直接借在建工程 貸本年利潤么
請問 做了一筆上年度的調賬 把去年的一筆管理費用調到了在建工程 做的分錄是: 借:在建工程 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 然后月末成本費用類結轉損益的時候又結轉了一下: 借:以前年度損益 貸:本年利潤 這樣的話 我的以前年度損益不就多了個貸方余額嗎?而且試算平衡那里損益類有余額 這是正確的嗎?
老師你好,剛開始供應商不開發票,現金交易,我就做了借 原材料 貸庫存現金 ,現買的多讓他們累計開發票,前面要怎么沖掉賬了
三方勞務派遣發工資是不是自己公司就不用計提工資?
老師,我想問一下,一個總公司帶著兩個分公司,這三個公司都是獨立建賬做賬,在稅務上做了企業所得稅匯總申報,就地繳納的備案,然后這三個公司的稅務網上都有各自的財務報表,那我想問一下,各自的財務報表填寫是用各自公司的數據嗎?還是用三個公司的匯總數據?
老師,請問下資產負債表存貨項目和未分配利潤同時減了,那利潤表是減哪個項目呢?
老師公司原來是代賬做的,4月現剛到公司,中旬開始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?
老師好:入庫的庫存商品的成本,到賣出商品,到主營業務收入,這個程序的分錄怎么做?我有點表達不清楚,不知道該怎么描述
外貿公司首次退稅函調,請問是調查哪些內容?需要供應商準備什么資料?
這個2024年的當年境內所得額178.26怎么來的,去不掉
所得稅已計提,但本季度彌補上年虧損,不交所得稅,怎么分錄入帳
老師,我想問一下,比如說,我2024年暫估41萬,然后2025年3月份回成本40萬,那我是不是應該在2025年沖紅暫估的41萬,然后做回成本40萬,匯算清繳在其他欄次調整1萬元,補稅,這么理解對嗎?
老師真的不需要先從本年利潤轉出么,直接可以貸本年利潤
是的,你的理解很對