同學你好 多做了一個 第三個沒必要
請問 做了一筆上年度的調賬 把去年的一筆管理費用調到了在建工程 做的分錄是: 借:在建工程 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 然后月末成本費用類結轉損益的時候又結轉了一下: 借:以前年度損益 貸:本年利潤 這樣的話 我的以前年度損益不就多了個貸方余額嗎?而且試算平衡那里損益類有余額 這是正確的嗎?
請問調整分錄該怎么寫。去年有一筆以前年度損益調整,一開始寫成了 借:其他應收100 貸:以前年度損益調整100 借:以前年度損益調整100 貸:營業外收入100 借:營業外收入100 貸:未分配利潤100 現在想把這筆分錄修改,不應該通過營業外收入再結轉到未分配利潤。我把后兩筆沖掉,又做了 借:以前年度損益調整100 貸:未分配100 但調整后影響利潤,報表不平,請問正確做法應該是怎樣的?
公司去年有利潤,但是全部彌補了以前年度虧損,今年調整了去年一些費用到研發支出-費用化支出里了。借研發支出-費用化支出,貸以前年度損益調整。然后是要把以前年度損益調整的余額結轉到利潤分配-未分配利潤里嗎?
老師 請問一下我年報的有個以前年度損益調整 這個要體現在哪里呢 金額有點大 做的分錄是:借以前年度損益調整 貸應付賬款 借利潤分配未分配利潤 貸 以前年度損益調整
老師您好,今年對去年損益類的科目有些調整,所以用到了以前年度損益調整科目 ,比如管理費用少計提了,于是,做了借:以前年度損益調整,貸,銀行存款,借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調整,現在我要做去年的年報,那么年報的報表需要改嗎
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
老師,請問電商行業的平臺罰款做什么會計分錄
車船稅交了,還需要另外再申報嗎?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
關于長期股權投資的賬務處理
老師通訊費是不是和電話費是一個意思
老師,小規模納稅人開有1%的稅票,申報增值稅時,開票的不含稅收入和稅率怎么按1%申報繳稅?
不需要結轉損益是嗎?
但是我試算平衡合計數都對的上誒
只是說損益類有余額
對的 第三個分錄是多做了 沒必要做
那老師請問下 我去年的利潤為負的 這樣調整之后是不是要補交所得稅了呢
看調增的金額是不是大于虧損的
如果大于就要補交對嗎 這個不分是不是在匯算清繳期把?
對的 小于就不用補交了