你好,你是什么原因要調(diào)?
您好,以前年度損益調(diào)整的分錄,比如調(diào)整22年少記的一筆費(fèi)用,借,以前年度損益調(diào)整 ,貸,負(fù)債; 借,利潤分配-未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整, 是這樣嗎?
漏做收入,現(xiàn)在要補(bǔ)收入,涉及以前年度損益調(diào)整對嗎?借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配未分配利潤,這樣做分錄對嗎?
老師,借以前年度損益調(diào)整30045.87,進(jìn)項(xiàng)稅額2704.13, 貸應(yīng)付賬款-這個公司32750 借利潤分配未分配利潤30045.87貸以前年度損益調(diào)整30045.87這樣嗎?但是會計(jì)科目里面沒有以前年度損益調(diào)整這個科目啊
老師以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 40 貸:利潤分配-未分配利潤 40 還是借:以前年度損益調(diào)整 40 貸:利潤分配-未分配利潤 36 貸:利潤分配-提取盈余公積 4
老師 請問一下 我做賬有一筆借:以前年度損益調(diào)整 50000 貸:應(yīng)付賬款 50000 借:利潤分配-未分配利潤 50000 貸:以前年度損益調(diào)賬 5000 現(xiàn)在要年報了 我這個要怎么提現(xiàn)在年報里呢
麻煩問下上年度多計(jì)提的折舊如何處理?
老師現(xiàn)在家具行業(yè)有補(bǔ)貼嗎
老師,填寫 企業(yè)所得稅季報 營業(yè)收入 營業(yè)成本 就按照3月份的利潤表 本年累計(jì)數(shù)填寫是嗎?
安裝消防開具發(fā)票為勞務(wù)消防安裝對嗎?
老師請問合同專用章可以蓋騎縫章嗎?
老師您好,預(yù)收賬款這個科目是在什么情況下可以使用
本年?duì)I業(yè)額比上年?duì)I業(yè)額突然增長很多,有影響嗎?
老師當(dāng)月把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,用不用計(jì)提企業(yè)所得稅
老師您好,我們公司是新辦企業(yè),簽了很多裝修合同和設(shè)備安裝工程合同,我申報印花稅按什么稅目申報呢?是建設(shè)工程合同這個嗎?
公司處理自己用過的汽車,在二手車市場給客戶開了一張二手車發(fā)票。我們公司申報增值稅的時候,是在開具其他發(fā)票,還是未開具發(fā)票那欄填銷售金額呢
發(fā)現(xiàn)之前賬上少做了一筆收入 現(xiàn)在要補(bǔ)做
上面的分錄我隨便弄的 (借現(xiàn)金 貸以前年度損益調(diào)賬 銷項(xiàng) 借以前年度損益 貸 利潤分配未分配利潤)
你好嗯,這個你要去更正之前的增值稅和所得稅申報表不是直接在匯算清繳下面調(diào)。
增值稅報表上是對的 賬上不對
所得稅報表是根據(jù)之前做的賬申報的
你好,那你應(yīng)該調(diào)整賬,然后去更正所得稅申報表。I
不明白 我調(diào)的是23年 要去23年的賬上調(diào)明 意思是不做以前年度損益調(diào)整這個科目 直接在23年的基礎(chǔ)上去補(bǔ)做這個收入?
你好是要用以前年度損益調(diào)整這個科目去補(bǔ)收入。
麻煩能說一下具體怎么操作嗎
你好,你這個現(xiàn)在做收入,比如借,應(yīng)收賬款,貸,以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,然后你去更正之前的所得稅的申報表。
可以用具體數(shù)據(jù)說明一下嗎?
你好,你有多少收入沒有補(bǔ)進(jìn)去你就做多少金額。
我問的不是這 我問的是做了以前年度損益調(diào)整這個科目 要如何去調(diào)整報表 比如23年收入是15萬,利潤總額是-7萬 我在24年補(bǔ)做了23年的收入5萬(即以前年度損益5萬) 現(xiàn)在要怎么操作
你好,這樣子的話你的利潤總額就是-20000。 你要增加利潤表里面的主營業(yè)務(wù)收入。和凈利潤。 然后要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤
那如果直接調(diào)23年的年報的話 和我23年賬上的數(shù)據(jù)就對不上了
你好,你加上調(diào)的這部分就能對上了。
這個對不上是很正常的呀,如果都對得上你就不用調(diào)了呀,你調(diào)了肯定就會對不上了。
只要你加上你調(diào)整的這部分能對得上就可以了。