你好,這個要看你是什么業務形成的以前年度損益調整。你說的是匯算清繳還是財務報表?
請問22年費用,23年做借:以前年度損益調整,貸:---就可以了嗎?還是要在加一筆借:利潤分配-未分配貸:以前年度損益調整
老師,公司要注銷了,2023年度企業所得稅匯算清繳調增之后,科長要求賬面也進行調增,所以我做了分錄: 借:以前年度損益調整 50000 貸:管理費用-業務招待費 50000 借:利潤分配-未分配利潤 50000 貸:以前年度損益調整 50000 這導致我的報表未分配利潤期末余額不等于期初+本年累計利潤,這種情況怎么調整。
請問老師,匯算清繳時需要調整暫估費, 借:應付賬款-暫估 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 這樣入賬,對嗎?
老師,補繳以前的印花稅后,賬務處理這樣做對面?1.借:稅金及附加 50000,,營業外支出-滯納金8000 貸:銀行存款 58000 2.借:以前年度損益調整 50000 貸:稅金及附加50000 3,借利潤分配-未分配利潤50000 貸:以前年度損益調整50000,
老師 我這邊有一筆以前年度損益調整 做了借 以前年度損益 貸 其他應付款 然后借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益 我想問下 資產負債表里面 未分配利潤 是要填寫在上期年末數 還是本期期末數?
老師,為什么那個差額開票系統,扣除發票可以重復選擇呢
老師那簡易計稅只能扣除分包成本嗎?采購的其他材料,機械郵費不能扣除嗎
老師,請問一下個人所得稅。公司代扣了。但是。忘記從員工身上扣了,員工離職了,公司自己承擔這個是不是?調在營外支出,借營業外支出,貸應交個稅
拼柜出口,一個提單,2個報關單,一單別人的,一單自己的,稅局要求拿到拼柜別人報關單,人家商業機密不愿意給,這樣情況怎樣處理?
老師成本票如果我們開全額開票的時候都要差額扣除的話,我是不是直接按取得的發票,做借主營業務成本,借應交增值稅抵減稅額貸,銀行存款就可以了,然后按開出的全額發票稅額直接確認應交增值稅銷項稅額就可以了如果公司所有項目都是簡易計稅是不是也不能混淆扣除
老師,被辭退是不是走的那天工資當場結清,我記得初級經濟法里是這么說的
勞務派遣公司按什么確認收入
小微企業怎么認定,或者認定標準是什么,老師
老師,工商年報,公司只有營業執照,沒有經營,沒有稅務登記,企業資產狀況信息怎么填
員工休產假期間,因稅前工資高于生育津貼,公司每月正常計提稅前工資,實際尚未發放。現員工收到社保直接打入的生育津貼,請問如何賬務處理生育津貼這部分金額