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老師,補繳以前的印花稅后,賬務處理這樣做對面?1.借:稅金及附加 50000,,營業外支出-滯納金8000 貸:銀行存款 58000 2.借:以前年度損益調整 50000 貸:稅金及附加50000 3,借利潤分配-未分配利潤50000 貸:以前年度損益調整50000,

2024-12-10 14:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-12-10 14:28

直接借以前年度損益調整5萬 營業外支出,滯納金8000 貸銀行存款,做這一個就可以了。

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快賬用戶1993 追問 2024-12-10 14:33

這個補繳以前年度的印花稅,會不會影響企業所得稅

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快賬用戶1993 追問 2024-12-10 14:33

補交金額較大,影響所得稅費用: 應計入以前年度損益調整,調整年初未分配利潤,調整應交所得稅,分錄為:借: 以前年度損益調整(補交的印花稅) 貸: 銀行存款 借: 應交稅費—應交所得稅 貸: 以前年度損益調整(應調整的所得稅費用) 借: 利潤分配—未分配利潤 貸: 以前年度損益調整 這些處理方法確保了會計記錄的準確性,同時遵循了相關會計準則和稅法規定。(這個網上查的)

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齊紅老師 解答 2024-12-10 14:34

影響企業所得稅匯算清繳的時候調減就可以的。印花稅可以不用計提,準則里面規定的不需要計提。

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快賬用戶1993 追問 2024-12-10 14:50

老師,那按你剛剛那個分錄應該是不影響當期損益的,是么?不要把這個在放入未分配利潤那么?

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齊紅老師 解答 2024-12-10 14:50

不影響當期損益匯算清繳的時候,單獨納稅調減就可以的。以前年度損益調整,月末結轉到利潤分配未分配利潤里面去。

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快賬用戶1993 追問 2024-12-10 14:52

我們未分配利潤是年度結轉的,那是不是年度結轉才轉入未分配利潤那

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齊紅老師 解答 2024-12-10 14:55

你好,月末就結束了可以嗎? 現在借轉以前年度損益調整

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快賬用戶1993 追問 2024-12-10 14:58

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-12-10 15:00

不用客氣,工作愉快。

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直接借以前年度損益調整5萬 營業外支出,滯納金8000 貸銀行存款,做這一個就可以了。
2024-12-10
這個不用調整 這個屬于正常的
2023-07-31
?你好,是的,憑證就是這樣子做。
2023-05-17
可以,這個可以,可以,也可以直接做借利潤分配未分配利潤貸 應交稅費,交稅,借應交稅費貸銀存,
2020-12-11
你好 你的分錄是正確的??
2020-12-18
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