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老師,公司要注銷了,2023年度企業所得稅匯算清繳調增之后,科長要求賬面也進行調增,所以我做了分錄: 借:以前年度損益調整 50000 貸:管理費用-業務招待費 50000 借:利潤分配-未分配利潤 50000 貸:以前年度損益調整 50000 這導致我的報表未分配利潤期末余額不等于期初+本年累計利潤,這種情況怎么調整。

2023-07-31 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-31 14:49

這個不用調整 這個屬于正常的

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這個不用調整 這個屬于正常的
2023-07-31
你好,發生了以前年度損益調整 事項的情況下,報表的勾稽關系是 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調整 符合這個就可以的?
2022-01-15
你好同學,你這樣的話,嗯我我覺得你這個憑證都不太對,你能再詳細說一下你那個業務嗎。
2022-05-17
你好,匯算清繳不影響利潤表的,不需要做調整
2022-02-16
這可以直接計入當期所得稅費用的
2022-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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