你好,發(fā)生了以前年度損益調(diào)整 事項(xiàng)的情況下,報(bào)表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整 符合這個(gè)就可以的?
老師好: 上年度多計(jì)提所得稅費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配一末分配利潤(rùn) 這樣做了以后,資產(chǎn)負(fù)債表的年末未分配利潤(rùn)數(shù)減去年初未分配利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),要怎么做資產(chǎn)負(fù)債表?
收到退回17年企業(yè)所得稅,分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 還是直接做: 借:銀行存款 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
企業(yè)所得稅匯算清繳,稅會(huì)差異需補(bǔ)交所得稅,賬套中有1、利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整這兩個(gè)科目,分錄我應(yīng)該怎么寫(xiě)合適: 1、借:利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整 73 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 73 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 73 貸:銀行存款 73 借:利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn) 73 貸:利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整 73 這樣寫(xiě)對(duì)不對(duì)?
借:以前年度損益調(diào)整 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 , 貸:銀行存款 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整 期末,未分配利潤(rùn)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
當(dāng)月調(diào)整上年度利潤(rùn),補(bǔ)計(jì)提了一部分企業(yè)所得稅,分錄做:借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--所得稅,結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整。做完后,資產(chǎn)負(fù)債表里的利未分配利潤(rùn)年末減年初數(shù)不等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,是哪里出了問(wèn)題呢?
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷(xiāo)售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷(xiāo)售處理,記入銷(xiāo)售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢(qián)后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷(xiāo)必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請(qǐng)問(wèn)我家是小規(guī)模自開(kāi)專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢(qián)就等于少交1分錢(qián),怎么辦啊!在報(bào)表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
但是以前年度損益調(diào)整一借一貸消掉了
你好,上面計(jì)算式子里面(以前年度損益調(diào)整)是發(fā)生額,而不是期末余額
那怎樣才能消除這個(gè)差異,那不就一直都消不掉么
你好,這個(gè)不用特地去消除啊 發(fā)生了? 以前年度損益調(diào)整? 事項(xiàng)的情況下,報(bào)表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整 符合這個(gè)關(guān)系就可以的?
好的,謝謝老師
那這一直這樣掛這,到明年也還是這樣,按照您說(shuō)的報(bào)表勾稽關(guān)系對(duì)么
那好,是的,是這樣的