借:勞務成本,貸:管理費用
老師,我們公司今年的管理費用都已經(jīng)月月結轉到了本年利潤里,現(xiàn)在要把以前的管理費用轉入在建工程,請問怎么做分錄
老師,我們公司今年的管理費用都已經(jīng)月月結轉到了本年利潤里,現(xiàn)在要把以前的管理費用轉入在建工程,請問怎么做分錄? 可以直接借在建工程 貸本年利潤么
老師,我們是做技術服務的,1-6月份,我都將工資計入管理費用~工資并結轉到本年利潤了,現(xiàn)在分錄怎么將管理費用變成勞務成本呢?
老師 ,現(xiàn)在要將去年計入管理費用的一筆管理費分攤到某一個工地成本上(去年管理費用已結轉,且年度也結轉了本年利潤),現(xiàn)在應該怎么做分錄的?
老師如果公司是做客服的,計提工資的時候先將客服工資計入“管理費用-職工薪酬”,之后在確認相關收入時,通過“主營業(yè)務成本”和“管理費用-職工薪酬”進行結轉,以反映成本與收入的匹配,但是這樣的話比如計提9月份工資進入管理費用,9月無收入不進行成本結轉,但是損益類科目也就結轉了,10月有收入再將管理費用-工資結轉到主營業(yè)務成本的話管理費用不就成負數(shù)了嗎
我不小心把4月份得一張費用票做到了3月份的賬里,已經(jīng)繳納過季度所得稅爆表了怎們辦
09年購買的教練車原值895100,2024年4月把車賣了,賣了29821元,之前一直沒有折舊,我把差額865279計入了營業(yè)外支出,今年匯算清繳的時候,稅局風險推送說營業(yè)外支出調(diào)整異常,我該怎么辦
3月收的款申報未開票收入4月有開票這筆怎么做賬和稅務處理?
老師匯算清繳年報可以改幾次
您好!我是小規(guī)模納稅人,24年四季度開了90萬專票,并申報繳稅。25年一季度沖紅了90萬專票,重新開具了115萬普票。我應該怎么填寫申報表?
我們收到客戶的關稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進口關稅,怎么做分錄
企業(yè)所得稅申報,季度初始和季度末的從業(yè)人數(shù)根據(jù)什么填寫?
公司購買摩托車作為出去辦事的交通工具 花了16000做到什么科目里面?
2×23 年年初,甲公司以 1 010 萬元的價格發(fā)行面值為 1 000 萬元到期一次還本付息的債券,票 面利率為 8%,期限為 3 年,所籌資金未指定用途。甲公司委托 M 證券公司代為發(fā)行此債券,M 公司按發(fā) 行價格的 3% 收取發(fā)行費用。經(jīng)計算該債券的實際利率未 8.17%。怎么做分錄,
老師稅經(jīng)營所得年報里只有納稅調(diào)整增加額,沒有減少額呢
我現(xiàn)在管理費用是零,每月底將管理費用結轉到本年利潤了
是的,你之前計入了管理費用,現(xiàn)在要沖減管理費用,然后本月負數(shù)管理費用也會結轉到本年利潤的
我6月份確認收入,可以7月份再確認成本嗎
當月的收入,當月要確認成本的
6月份的申報表中,只確認了收入,沒有填寫營業(yè)成本,我們是技術服務,當時是將工資計入管理費用了,所以把這個人工成本填的是管理費用,那怎么去確認主營業(yè)務成本呢?
你可以調(diào)整到營業(yè)成本的
我6月份申報時確認收入了,但是沒有確認成本,后面怎么調(diào)啊
那你這種只能后面月份調(diào)整
怎么調(diào)整呢?怎么寫分錄啊
后續(xù),借:營業(yè)成本,貸:管理費用
老師,沖回管理費用的分錄是用紅筆寫一筆相同的分錄是嗎
是的,你的理解是對的