同學你好 如果只是銷售這些材料就是貿易類型,如果提供了建筑施工安裝服務才是建筑類型!去做稅務登記就只用帶營業執照公章去柜臺,有些地方應該可以網上辦理吧,具體可以咨詢當地稅務熱線
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業務成本一般計稅。 老師我之前在房產不了解,建筑行業這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發票就入賬認證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置啊? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
老師您好!請問一家新注冊的經營道路交通器材,是屬于建筑類吧?以前沒接觸過,如果要去稅務登記開業一般納稅人或小規模納稅人,需要提供哪些登記內容?會問是商貿還是生產型嗎?
老師你好,畢業兩年,有過一年半工作經驗,剛畢業半年做了出納,但大多為統計數據的工作,專業性不強,后一年做過外賬會計,但也是以小規模納稅人簡單的零申報為主的做賬報稅,沒怎么系統學直接上手了,一般納稅人的不會,后面辭職了回家備考事業編一年,現在重新找工作面試通過了三家,想問下是去代理記賬公司系統學習一下(畢竟隔了一年有點忘了加之之前感覺經驗也沒積累多少),還是去一家小公司做外賬會計,是裝飾裝修工程行業的,為一般納稅人(之前交給代賬公司做,準備后面收回來自己做),然后還協助做一部分內賬,最后一家是做電商的初創公司,規模小,是一家16年成立的公司旗下的子公司,之前沒有會計沒人帶也沒有財務軟件,要求綜合能力強,因為之前沒接觸過內賬,完全不知道怎么入手去做,目前的職業規劃還是想從事會計行業,并且打算邊上班邊備考
老師您好,我們是一家人河北的小規模公司(季度申報),經營范圍是勞務分包和建筑機械租賃,實際業務就是腳手架租賃,和工地上一些架子的拆搭,就是架子工吧。我們是接的北京一家公司的業務,實際工地位置在吉林,現在北京公司要求我們開普通發票4萬塊錢,內容是腳手架租賃,請問這個需要弄那個外管證嗎,需要預交什么稅。現在發票已經核定了,稅務Uk也領回來了。這個公司是新企業,我沒有接觸過這個行業,往下不知道該怎么處理了。
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫療行業,免增值稅,規模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個:因我接手前面的會計賬務不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發現預付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉出,我查了后發現是幾年前買的資產和裝修款沒有開發票的原因所以一直掛著賬,我想寫個情況說明把他轉出相應的科目,后續匯算清繳時再做調增處理,不知是否可行,或者有無相關的政策文件能做為支撐 第二個:清查時發現應付賬款的科目中有幾家供應商已經停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實際上其實已經付清對方的款了),我也想寫個說明由領導審批后轉入營業外收入,繳納企業所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規,請問老師有其他辦法嗎?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
要是負責安裝就是建筑類型,稅務登記那就登記選建筑工程類型吧?小規模和一般納稅人稅率是多少?增值稅稅負率多少合適?企業所得稅要按多少稅率繳納好?
同學你好 具體行業劃分是工商信息登記的,小規模稅率3個點,現在減按1個點,一般納稅人13個點,一般納稅人建筑服務9個點