你好,是你的進項嗎?可以去稅務局那邊修改。
上季度有一張普通發票忘記作廢,申報數沒有算這張發票金額,可以這個季度開一張紅字,不修改上季度增值稅申報表嗎(小規模納稅人)?
季度申報發現有些數據不對,可以在當季做調整嗎?還是說作廢上個季度報表
小規模,國際貨運代理有限公司,免稅發票,之前3個季度申報增值稅的忘記填寫增值稅減免表,會有什么影響嗎,然后第四季度現在怎么補報呢
上季度增值稅報表已申報但是有發票忘記申報,作為留底的,現在怎么辦,可以補在這個季度報表嗎?
報季度利潤表的時候,忘記計提所得稅了,但是已經全申報了,可以在4月補計提嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
是銷項但是可以抵掉的
你好,那也得去修改的
即使不交稅也得申報的。
那這種后期要交滯納金嗎?
交點話大概多少呀
你好不交稅的,不需要交滯納金。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快