您好 應該修改上季度增值稅申報表
你好,小規(guī)模納稅人,核定征收,上個季度有張發(fā)票開錯稅率,這個季度沖紅開出正確的金額,如何填寫增值稅申報表
上季度有一張普通發(fā)票忘記作廢,申報數沒有算這張發(fā)票金額,可以這個季度開一張紅字,不修改上季度增值稅申報表嗎(小規(guī)模納稅人)?
本公司是小規(guī)模納稅人,這個季度沒有發(fā)票收入,這種情況下季度的增值稅那張表可以“一鍵零申報”嗎?
小規(guī)模納稅人上季度開了5萬商品普票免增值稅,這季度紅沖了那5萬,另外開了100萬服務費專票,這種情況增值稅申報表怎么填?上季度申報的那5萬沒有交稅,這個季度出現了應交增值稅負數,報表上可以抵這個季度增值稅
你好老師,小規(guī)模納稅人上個季度報了無票收人,這個季度開了發(fā)票,怎么修改申報表,是不是申報這個季度的增值稅是把上個季度已申報部分去掉再申報?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續(xù)? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業(yè)務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
但是我們公司不給去繳納滯納金,怕影響評分
修改季度申報表后有稅金需要繳納?
對啊,少繳納了稅,已經超出季度三十萬了
老師,我想問一下這樣辦被發(fā)現的概率
如果申報比對通過了? 一般不會發(fā)現 最好是修改? 以防萬一?