同學,你好 嗯嗯,是的
老師你好!小規模納稅人!如果上季度漏報了收入!這種情況怎么處理?是去稅局修改申報表!還是在這個季度直接補報呢?
老師,我們是小規模納稅人,上個季度我開具了銷項負數發票,但是上個月申報報增值稅沒有減掉,這個季度可以減掉嗎?
小規模納稅人,季度申報,這個季度是負數收入。怎么填增值稅申報表
小規模納稅人上季度已經申報未開票收入,這個季度又要開票,請問怎么申報沖回上季度的未開票收
老師,小規模納稅人,未開票收入這個季度申報了,填寫的小規模納稅申報表的第10行,下個月針對這部分銷售收入又開票了,開的專票,那下個季度申報的時候在第2行填寫,但是上個季度已經申報了這部分稅,怎么能將上個季度的扣減呢?能在第10行填寫負數沖掉上個季度的這部分稅額嗎?
你好老師,小型微利企業的條件里面年度應納稅所得額小于等于三百萬是怎么確定的
老師,給客戶的客戶開具增值稅專用發票可以嗎
老板讓算某個客戶的回款率,怎么計算
老師以前年度的無票支出分錄:借管理費貸現金,這樣可以減少未分配利潤,今年匯算清繳前入賬,對以前年度的所得稅有影響嗎?
第九題10000怎么來的 不懂
由郭老師回答我的問題
房產測繪費計入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發票給我們公司,我們補6%稅點。那這個稅點可以直接在結算單上體現嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結算單上面直接加一行補稅點6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發票,我們公司另外單獨別的形式補他們5.5萬?
老師,這樣啟用數量輔助核算會累積每天的入庫數量嗎?如果出庫會在總庫存數量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨做重量統計嗎
我做的是酒店業,請問老板花費的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
老師,那我們在7-9月份開具的發票是263827.32元,稅務局第一第二季度核定的金額是108000元,這個季度報稅的時候:263827.32-108000=155827.32, 報155827.32就可以對吧。 我們是個體戶,1-6月份是核定征收沒有開過發票,7月份開始查賬征收了開了263827.32元的發票。,
同學,你好 不是,第三季度按照263827.32,申報
那第一第二季度的108000核定部分怎么更正,要把1-2季度的增值稅改成0嗎?
同學,你好 1.2季度是核定征收,就按照核定的金額繳納稅額
如果一二季度的改成0的話,導致核定征收的個稅和增值稅不一致。
同學,你好 不要改,按照核定的金額申報
我報這個季度的報1-9月份個稅263827.32元,可是系統里的增值稅金額根以前的累積成了371827.32元了。可是我們實際開票金額263827.32元
同學,你好 可是系統里的增值稅金額根以前的累積成了371827.32元了,這個是什么系統,截圖給我看一下
老師,那就增值稅一二季度的按核定申報。然后第三季度的就按開票金額申報是吧。然后這樣的話個稅根增值稅會有差異雅
同學,你好 那就增值稅一二季度的按核定申報。然后第三季度的就按開票金額申報是吧 是的
你看一下老師
同學,你好 本年累計不要緊的
我個稅報了263827.32元,可是專管員說是個稅和增值稅金額不一致。可是我們1-2季度核定部分已經報過了
同學,你好 你就說第三季度收入就是263827.32,增值稅是這個金額,個稅也是這個金額
專管員說是個稅和增值稅數據必須要一直,然后我就把第三季度的增值稅改了。
同學,你好 你第三季度是一樣的