你好!不可以,你要重新申報上個月的報表
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上個季度我開具了銷項負數(shù)發(fā)票,但是上個月申報報增值稅沒有減掉,這個季度可以減掉嗎?
小規(guī)模公司,三個季度多報了幾萬的無票收入,以為是不用開票的,這個季度又開了發(fā)票出去,報增值稅的時候是否可以報無票收入負數(shù),沖掉上個季度的無票收入
個體工商戶開具電子普通發(fā)票,上個月開具的這個月要紅沖掉,1,我想問這個月報上個季度的稅,按上季度實際開具金額填報對嗎? 2,那我這個月紅沖掉的,等到下個季度報稅的時候減掉這個紅沖的么?就是按照開票系統(tǒng)數(shù)據(jù)填列對嗎?因為紅沖的數(shù)據(jù)也在發(fā)票系統(tǒng)沖減了的對嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,這個季度紅沖掉上個季度的一個發(fā)票,稅率1%的,這個季度要怎么申報?沒有1%那一行可以填。
老師,小規(guī)模納稅人,未開票收入這個季度申報了,填寫的小規(guī)模納稅申報表的第10行,下個月針對這部分銷售收入又開票了,開的專票,那下個季度申報的時候在第2行填寫,但是上個季度已經(jīng)申報了這部分稅,怎么能將上個季度的扣減呢?能在第10行填寫負數(shù)沖掉上個季度的這部分稅額嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發(fā)了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續(xù)不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
上個月稅款都已經(jīng)交了啊
要到稅務局重新申報嗎?
你好!是的,是要重新更正申報
我不退了也可以吧,問題是,我的申報表收入和財物報表收入現(xiàn)在不一樣有影響嗎?
你好!不可以的,稅務局遲早會讓你修改的
我現(xiàn)在怎么修改呢
你好!把銷項負數(shù)減掉。你讀入銷項的時候正常就會讀入負數(shù)了
你說的我不太懂
在哪里把銷項負數(shù)減掉
你好!在銷售額那一行。
老師,我增值稅申報表之前沒有加上銷項負數(shù)
你好!是的,現(xiàn)在修改就要加上
你的意思我要在利潤表的收入中把銷項負數(shù)部分加上、和申報表的收入一樣是嗎?
你好!是的。就是這個意思。