你好 你能保存了嗎 你怎么填寫的主表
老師,我們是小規模納稅人,公司這個季度開過10萬的發票,一個季度是30萬的免稅額是吧?現在要申報這個季度的增值稅,這個增值稅申報表怎么填寫?10萬填寫在哪里?是填寫在第一欄嗎? 那30萬免稅額需要填嗎?
小規模,國際貨運代理有限公司,免稅發票,之前3個季度申報增值稅的忘記填寫增值稅減免表,會有什么影響嗎,然后第四季度現在怎么補報呢
老師,我們是物業公司,屬于小規模服務業,今年6-9月的物業費是現金收取的,并且忘記在10月征期內申報增值稅,沒有確認這部分收入。如果我第四季度征期申報增值稅時同時把遺漏的應確認收入也一并申報那么第四季度就會超過45萬,就會涉及繳納增值稅,實際我如果按期申報第三季度和第四季度都不會超過45萬,我現在賬務應該怎么調整才能避免不交稅,還如實確認申報了呢?
小規模,第四季度不滿45萬,免增值稅,今天在做申報的時候申報失敗。檢查發現第三季度也是不滿45萬,應該只填一個主表即可,結果減免稅款明細表也被財務人員填報了,而且填的的是第三季度的不含稅收入,導致第三季度減免稅款明細有期末余額。該怎么辦?可以線上更正上個季度的報表嗎?
老師:我公司是小規模納稅人,在申報2022年第四季度時,發現收入少報了40多萬,我在減免明細表里找了,沒有減免增值稅這個政策了,現在增值稅申報表的年度累計收入與財報年收入不一致,怎么處理呢?
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導入金蝶的數據嗎
公司租用員工車輛,每月租金500元,員工不需要申報個稅吧
主表是正常申報的,就是減免表沒填
之前要更正申報嗎
還是說第四季度補申報進去就可以了也
這四季度填之前總額可以嗎
號需要更正申報,不能直接填寫到第四季度。
直接去大廳更正申報還是要找戶管員也
你好,這個沒辦法,你之前申報錯了,得修改,要不你試一下電子稅務局能修改嗎?電子稅務局能修改的話就不用去大廳。
免稅名稱我應該選什么也
你好,選擇其他的,這個可以的。