你好,去稅務局修改的。你這個無票收入以后需要開發票嗎。
老師,小規模增值稅申報,有負數,所以申報后去稅務局改報表了,回來發現忘記算無票收入了,再去稅務局改一次表嗎?
老師,小規模增值稅申報,有負數,所以申報后去稅務局改報表了,回來發現忘記算無票收入了,我是要再去稅務局改一次表嗎?
老師,小規模納稅人代開發票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務局申請退稅申請成功了,就差退款到公司賬戶了,現在發現上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表,那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進預收,下個季度再報無票收入。
老師,小規模納稅人代開發票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務局申請退稅申請成功了,就等退款到公司賬戶了,現在發現上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表,那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進預收,下個季度再報無票收入。老師。我們的無票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個方案可行呢?
我小規模季度增值稅報表 6號填寫0申報了 現在10才發現有無票收入忘記了 作廢不了 沒有稅控盤
工程質保金未付完,是否可以入固定資產賬目
老師請問稅務局系統申報的房產稅和城鎮土地使用稅表格中的計稅依據一欄數據怎么算的
老師,公司里有5人,其中有一人的保險費全部都是公司交的,剩下4人的保險是公司交部分,個人交部分。那憑證應該怎么寫
老師您好!我想問一下,公寓出租可以開經營租賃,房租租賃嗎
1.上年度銷售發票漏記一張,本年度會計憑證怎么補入。 2.上一年度重復計入收入,會計分錄怎么做? 憑證:借:銀行存款48萬(沒錯) 貸:主營業務收入48萬(多記)
請教老師,國家稅務總局公告2023年第1號,自2023年1月1日起至2023年12月31日,允許生活服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%抵減應納稅額,這個政策現在還有沒有了,謝謝!
老師,您好!建筑安裝企業的工程造價怎么做?
老師,我們去年開票給上游,現在要充紅,有沒有影響,我們是不是就多交稅了
老師,小規模納稅季報30萬免稅,如我公司小規模納稅,開了票額度40萬,專票開了20萬,普票開了20萬,專票開多少交多少,那普票按多少額度交稅呢
我們公司項目分包方是包工包料 發票是我們公司取得 平時他們把錢用個人賬戶轉到公司賬戶 然后付出去購買材料 發票我們取得 這個個人的款后面要還回去嗎 還是怎么弄 寫個委托代采協議可以嗎
沒有票的 是為了賬面好看才報無票收入 可以更正申報嗎?
你好,可以更正申報的,如果自己更正申報不了,得去稅務局。
就是我 不知道可不可以更正申報 這個更正申報 不會怎么樣吧
你好,企業所得稅沒有申報是吧?企業所得稅也需要正常交稅的,你做無票收入,賬上和申報的是一致就可以了。
其他的沒有影響的,你得確定一下,這個無票收入以后不開。
我是一個季度報一次無票收入
無票收入是直接走內銷 沒有開票的
你好,借銀行存款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅,做這個就可以的,需要正常交增值稅和所得稅。
嗯 好的 我現在就是去增值稅更正申報 的話 要是可以更正申報的話 就不用去柜臺是么?
老師 要是不能更正申報 才去柜臺吧
你好,對的是的是這么做。