同學你好:無票收入有明顯證據(jù)表明是本月發(fā)生的可以再去改一下。沒有的話做到下個月的無票收入也行。
老師,上年度季度所得稅申報表主營業(yè)務收入與增值稅申報表主營業(yè)務收入不一致,差異兩百以內(nèi),需要去稅務局修改報表嗎?還是匯算清繳的時候修改呢?
老師,小規(guī)模增值稅申報,有負數(shù),所以申報后去稅務局改報表了,回來發(fā)現(xiàn)忘記算無票收入了,再去稅務局改一次表嗎?
老師,小規(guī)模增值稅申報,有負數(shù),所以申報后去稅務局改報表了,回來發(fā)現(xiàn)忘記算無票收入了,我是要再去稅務局改一次表嗎?
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務局申請退稅申請成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表,那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進預收,下個季度再報無票收入。
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務局申請退稅申請成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表,那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進預收,下個季度再報無票收入。老師。我們的無票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個方案可行呢?
老師您好,請問工商年報里,有一個是企業(yè)控股,這個我應該如何選擇呢
老師,我現(xiàn)在裝釘2024年11月憑證時,發(fā)現(xiàn)報銷餐分錄記錯了,競?cè)挥羞M項稅,現(xiàn)在直接紅沖去年錯的記賬憑證,更正分錄為:借=:利潤分配一未分配利潤 貸:其他應付款一法人,對嗎?
如果購買東西 進項票后期才收到 請問一下怎么做賬
計提匯算清繳所得稅后 資產(chǎn)負債表和利潤表的勾勒關系差了計提匯算清繳所得稅的金額,分錄為,借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交所得稅。問題出來哪現(xiàn)在怎么處理?
生產(chǎn)成本應該如何計算呢?
老師,我用的金蝶云星空,我是從1到100號開始錄憑證,另一個人是從101往后錄,我把前100號錄完了,我錄了一個215號憑證,為啥我的銀行存款明細賬不顯示215號憑證呢
老師,我的意思是固定資產(chǎn)按月計提折舊入成本,也比收入大,怎么辦
請教老師:我公司對外提供項目申報服務,開發(fā)票的稅收分類編碼是什么?
如何快速計算出利潤率有多少? 總收入:34063.05。利潤450.13。 如何才算出利潤率有多少?
這道題甲不是出票人 也不是承兌人 對吧
老師,是從銀行進賬的,能明顯證明。
同學你好:那就去改一下吧。
老師,我小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,退的增值稅申請成功了,就差退款到公司賬戶了,如果改報表,當時退稅上傳的增值稅申報表也錯了,怎么改呢?
銀行收款你做的預收賬款還是?因為這個還和別的有關聯(lián),無票收入申報到次月影響不大。
老師,我是小規(guī)模納稅人,季度申報。我們的無票收入是那種公用號一筆一筆進賬,比較多,不是單獨的一筆。可以這個季度不做收入,先做預收賬款,下個季度再轉(zhuǎn)無票收入嗎?
做預收賬款,下個季度記收入
好的,明白了,老師,這樣就不用改表,也不涉及退稅上傳資料的錯誤,對吧。
你這個稅收入確認時間的問題,稅務那邊改表涉及太多,只要你的申報沒有跨年度就可以接受。一般跨年度會比較麻煩。
好的,那就按照您的操作進行,謝謝您
同學你好:希望解答對你有幫助。