您好,分錄 1,計(jì)提 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2.申報(bào)后,免稅收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入或者其他收益
老師,小規(guī)模納稅人,確定收入的時(shí)候做分錄計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅,但是這個(gè)月不夠30萬,不交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)余額怎么處理呢
老師,小規(guī)模納稅人,確定收入的時(shí)候做分錄計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅,但是這個(gè)月不夠30萬,不交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)余額怎么處理呢
老師,您好,小規(guī)模納稅人,增值稅銷項(xiàng)稅額,應(yīng)不滿30萬,未交,怎么賬務(wù)處理呢?
老師,小規(guī)模納稅人,銷項(xiàng)票我是按借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,小規(guī)模30萬免稅,我這會(huì)12月底銷項(xiàng)稅額余額有一萬多,我這會(huì)做不做什么賬務(wù)處理?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不滿30萬,不用交增值稅,怎么做賬呢?
老師,勞務(wù)公司給用工單位開的是專用發(fā)票,但是成本是代發(fā)工資,這樣可以出成本嗎
年報(bào)中有利潤(rùn)情況下是否享有民族地方部分優(yōu)惠的三個(gè)選項(xiàng),申報(bào)時(shí)怎么判斷是否享有呢?還是按默認(rèn)的來?
公司處置了一個(gè)運(yùn)輸設(shè)備(購進(jìn)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣的),怎么開發(fā)票。項(xiàng)目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計(jì)算,怎么申報(bào)?
老師,公開招標(biāo),四個(gè)供應(yīng)商,預(yù)算790萬,其他三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)差不多600多萬,有一家報(bào)價(jià)410萬,這家報(bào)價(jià)低的怎么才能證明合理性?
原來認(rèn)繳時(shí)間都很長(zhǎng),比如一個(gè)公司認(rèn)繳出資時(shí)間是2047年,現(xiàn)在新的公司法規(guī)定5年內(nèi)要實(shí)繳到位,現(xiàn)在企業(yè)年檢,認(rèn)繳時(shí)間是按章程的認(rèn)繳時(shí)間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做賬務(wù)處理老師
經(jīng)營(yíng)所得稅的預(yù)繳納稅申報(bào)是季度的報(bào)表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報(bào)中是賬載金額3,稅收金額填0,調(diào)增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調(diào)增3?哪一種是對(duì)的
建筑企業(yè)收到工程類進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,先入工程施工,后面用工程結(jié)算過度一下,在結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)嗎?
小微企業(yè)季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時(shí)候是10%?