借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入。
請問老師,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認收入時、借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額);貸:主營業(yè)務收入 2、季度超過30萬繳納增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過30萬免征增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:營業(yè)外收入
老師,小規(guī)模納稅人,確定收入的時候做分錄計提應交稅費增值稅銷項稅,但是這個月不夠30萬,不交增值稅,應交稅費余額怎么處理呢
老師,小規(guī)模納稅人,確定收入的時候做分錄計提應交稅費增值稅銷項稅,但是這個月不夠30萬,不交增值稅,應交稅費余額怎么處理呢
你好老師小規(guī)模是這么計提增值稅嗎 月末的時候應交稅費應交增值稅余額怎么處理
老師,我是小規(guī)模納稅人,我季度收入沒超30萬,不用交增值稅,但是我做收入的時候不是有應交稅費-應交增值稅這個科目嗎?我要轉去哪里呢?不然應交稅費應交增值稅一直有貸方余額
看一個企業(yè)需要補多少發(fā)票不交企業(yè)所得稅,是不是看資產負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發(fā)票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
如果關聯交易方被認定為虛開發(fā)票,我們作為銷售方會不會引起稅務稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿易公司稅賬成本比例分配
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!低值易耗品怎么入賬和攤銷
老師,請問金蝶云星辰新建賬,5月1日啟用,能否在4月底提前設置模塊和導入期初余額
請問下,客戶需要完稅證明,這個需要從哪里開?以前只是開發(fā)票就可以
老師你好,我想問一下為什么這個成本模式轉公允模式,借方成本那不是直接按公允價值7500寫,要分開寫成原成本模式下的原值7125和公允價值變動357,還是說用途變更借方才是直接一步寫投房-成本(轉換日的公允價值)
有的老師說貸其他收益,有的說貸營業(yè)外收入,我不知道哪個是合適的啦
這個其實進入到營業(yè)外收入就行了。