借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:其他收益
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認(rèn)收入時(shí)、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:主營業(yè)務(wù)收入 2、季度超過30萬繳納增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過30萬免征增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:營業(yè)外收入
老師,小規(guī)模納稅人,確定收入的時(shí)候做分錄計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅,但是這個(gè)月不夠30萬,不交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)余額怎么處理呢
老師,小規(guī)模納稅人,確定收入的時(shí)候做分錄計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅,但是這個(gè)月不夠30萬,不交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)余額怎么處理呢
你好老師小規(guī)模是這么計(jì)提增值稅嗎 月末的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額怎么處理
老師,我是小規(guī)模納稅人,我季度收入沒超30萬,不用交增值稅,但是我做收入的時(shí)候不是有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目嗎?我要轉(zhuǎn)去哪里呢?不然應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅一直有貸方余額
請(qǐng)問老師,工商年報(bào)的利潤總額是填財(cái)務(wù)報(bào)表上面的金額,還是企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)整后的金額
老師,公司沒有業(yè)務(wù)法人一直申報(bào)工資,匯算清繳需要把工資調(diào)增嗎
會(huì)計(jì)衡等式 資產(chǎn)+費(fèi)用=負(fù)債+所有者權(quán)益+收入 這是不是也是衡等式 發(fā)生的手續(xù)費(fèi)發(fā)票未收到怎么記賬 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)票收到時(shí) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 我寫的這兩組分錄對(duì)嗎 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用貸:其他應(yīng)收款這組分錄對(duì)嗎 資產(chǎn)內(nèi)部一增一減會(huì)計(jì)等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應(yīng)付款-暫估,2024年收到發(fā)票如何做賬
看一個(gè)企業(yè)需要補(bǔ)多少發(fā)票不交企業(yè)所得稅,是不是看資產(chǎn)負(fù)債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預(yù)付賬款的金額在貸方,是不是填資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款欄次
客戶要求我公司開具發(fā)票后,應(yīng)向客戶提供完稅證明,請(qǐng)問下這個(gè)“完稅證明”應(yīng)從哪里開具?
如果關(guān)聯(lián)交易方被認(rèn)定為虛開發(fā)票,我們作為銷售方會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)稽查
股票投資收益可以抵減費(fèi)用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿(mào)易公司稅賬成本比例分配
老師,未交增值稅這個(gè)科目,小規(guī)模不是不能用嗎
可以直接借記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,可以嗎
恩恩,不好意思,說錯(cuò)了,小規(guī)模做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:其他收益
老師,其他收益和營業(yè)外收入怎么區(qū)分,這個(gè)能記營業(yè)外收入嗎,
其他收益用于核算與企業(yè)日常活動(dòng)相關(guān),營業(yè)外收入核算與日常活動(dòng)無關(guān)的