你好,同學。 考慮暫估成本匯算之前取得票據就可以扣除
老師,請問工程公司前兩天開了工程款發票,如果沒有找到成本發票有什么影響,現在涉及到跨年,元旦后取得的發票可以用嗎?可以稅前扣除嗎?金額30萬
老師,請問工程公司前兩天開了工程款發票,如果沒有找到成本發票有什么影響,現在涉及到跨年,元旦后取得的發票可以用嗎?可以稅前扣除嗎?金額30萬,如果元旦前暫估成本,是否相當于成本可以少繳納企業所得稅,
“一般情況下,到次年5月31日匯算清繳前沒有取得發票的不能稅前扣除,就要調整增加利潤額,計算交企業所得稅了。并且最好紅沖掉,如果不紅沖掉的話,以后稽查時存在補稅,交滯納金和罰款的風險的。”老師這里說的“紅沖掉”如果當時是暫估的商品結轉了成本,要把暫估商品紅沖嗎
2024年的3月份的季度申報我剛申報完,前兩天收到稅務師事務所的審計初稿,告知有一筆成本要調增,原因是成本票還沒到,經過我核對檢查,暫估的工程成本被放到工程施工科目里了,在去年12月暫估掛賬的,今年1份到了350萬混凝土發票,還有141萬發票沒到,請問: 1、我可以從3月份起,往后一直更正申報至去年12月的財報和季度報表嗎? 2、如果可以反結賬,我可以把這499萬的混凝土結算款在2023年12月重作一筆分錄嗎? 借:工程物資 499萬 貸:應付賬款 499萬 到了2024年1月份收到供應商350萬發票時,我又作一筆分錄:借 工程施工 350萬 借 工程物資 一350萬 3、另外第二問的第二筆分錄是寫成借 :工程物資 —350萬 還是寫成貸 :工程物資 350萬好呢?
個體工商戶,成立6個月,未給繳納社保的員工申報個稅,如何補報個稅。實際支出費用,但是當季度未收到發票,入預付賬款的金額可以在當季度入成本在所得稅前扣除嗎。公司剛成立財務制度不規范,月開票36萬,增值稅實際已經繳納,但是,所得稅由于未確得發票,如果處理
老師 截止到3.26 銀行卡賬戶余額116153.48 截止到4.15銀行卡賬戶余額 94505.12 。 3.27-4.15銀行賬戶增加額-21648.35。這部分錢需要在3.26-4.15掙的錢(毛利潤)里面減去還是記為零 因為既然成為負數 就是把這段時間的錢花了 還用了之前賬戶余額的錢 不知怎么才是正確的呢老師
老師,我們是一般納稅人,給個體工商戶開發票,只錄名頭和統一社會信用代碼就行吧
我們是24年成為高新企業了,這樣的話,做24年的匯算清繳時就涉及到了研發費用的加計扣除,研發費用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調增,這個調增一般填在哪一欄比較合適啊?大概幾十萬 因為像招待費這一類的扣除項已經調增了還剩幾十萬
公司經營資金不足向員工個人借款周轉,其他應付款借款長期掛賬,金額較大是不是風險很大?
AB公司實際控股人是同一個人,只是A的法人不是實際控股人。A公司名下有3輛車,今年B公司給A公司的3輛車買了保險,保險費是B公司出的,收到的發票也是B公司,諾簽租車協議,A公司又提供不了發票,請問怎么處理?
請問一下老師,我朋友一個公司現在要報稅。但是想走一下流水。怎么走啊請問一下
注冊資金已經全部實繳,現在公司虧損,收回的貨款怎么提出呢
從別人那里交接過來的賬本,發現所有的憑證都沒有附上銀行回單,只有一個總的賬單,這個有影響嗎
我們是24年成為高新企業了,這樣的話,做24年的匯算清繳時就涉及到了研發費用的加計扣除,研發費用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調增,這個調增一般填在哪一欄比較合適啊?大概幾十萬
老師,電動車己申請國補,本月已銷售18萬票據,目前還差12萬 進貨款打款開票,咋補
假如我12月份開票了,當月沒有足夠的成本票,先暫估成本,等1月份初成本票到了,1月份申報12月份的企業所得稅時可以用收入減去暫估的成本去計算企業所得稅是嗎
對的,就是這個意思的
那為什么公司都必須當月開票當月提供成本票,或者在開票之前提供足夠成本,否則就讓繳納企業所得稅呢?
那你要看一下你公司當時制度,這個是為什么要這樣子規定能按照稅法的話,如果說實際發生沒有取得票據,你可以先進行暫估,后面取得票據就行。