你好,當月已經實際預繳的增值稅可以作為當月實際抵減稅額
上月外出經營已預繳稅款增值稅及附加,本月申報增值稅時怎么抵減已經繳納的稅金,需要填哪些表格,是手工填嗎?需要填表四稅額抵減情況表與主標嗎?
房企預交增值稅及附加,土地增值稅在填申報表附列資料四時要一并填入銷售不動產預征繳納稅款本期發生額嗎?
請問房地產企業填增值稅及附加稅申報表附列資料(四)時,當月已經實際預繳的增值稅可以作為當月實際抵減稅額嗎?
請問,建筑業預繳增值稅,上月在項目地預繳了,本月申報時,在增值稅附表四中,有記錄,我就把數填在總表里,申報了,表四里的本期實際抵減稅額我用自己填嗎?
房地產一般納稅人企業,現進行年度匯算清繳,A105010《視同銷售和房地產開發企業特定業務納稅調整明細表》,29行次:轉回實際發生的營業稅金及附加、土地增值稅如何填寫?
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備