您好,首先應該在附表四本期實際抵減一欄填上預繳的數,然后主表28行應該是自己帶過來,如果沒有就手填進去
上月外出經營已預繳稅款增值稅及附加,本月申報增值稅時怎么抵減已經繳納的稅金,需要填哪些表格,是手工填嗎?需要填表四稅額抵減情況表與主標嗎?
老師,6月開票,已網上申報跨地預繳,未交稅,本月申報增值稅附表怎么填列?需要填抵減稅額不?
請問房地產企業(yè)填增值稅及附加稅申報表附列資料(四)時,當月已經實際預繳的增值稅可以作為當月實際抵減稅額嗎?
建筑施工企業(yè)一般納稅人,在異地已經預繳納2%增值稅2160元,當月進項大于銷項,不需要交稅。現在填8月增值稅申報表,有個表是稅額抵減情況表應該怎么填寫?本期發(fā)生額2160,本期應抵減2160,本期實際抵減0,期末余額2160,這樣填對嗎?
您好,老師,我是3月有1筆建筑服務異地增值稅預繳申報好了,并且已經扣完增值稅和附加稅了,在申報3月的時候沒有把這筆已經交過的稅收減掉,導致又扣了1次重復的稅額,現在要更正申報,要先填附表四(稅額抵減情況表)嗎?填在第幾列,還是直接主表填28行?
工會支出,會員產生一些文體活動活動,有的不做文體支出,直接做會員活動支出可不可以
2021年總公司代收開戶費后,總公司給客戶開票,2021年轉給子公司,互相掛賬內部往來,子公司匯算清繳時再給總公司開具發(fā)票,并繳納增值稅,子公司這樣處理可以嗎 稅務客服說有延遲納稅,按萬分之五交罰金,對嗎
老師好,工商年報中社保繳費基數是只填寫單位繳納部分還是包含個人繳納部分?
老師您好,我單位是小規(guī)模納稅人,銷售醫(yī)療器械的公司,才成立還未開業(yè),單位需要進銷存系統嗎,我一點醫(yī)療器械行業(yè)經驗都沒有,需要指點和籌劃下
老師,差旅費包含出差吃飯的餐飲費嗎?
老師,請問,進項發(fā)票沒有回來,銷項已開,怎么做賬呢?
這個填的對嗎?期末和期初怎么相反了,把我看一下
公司需要實繳,需要看額度,從哪里看
老師,新公司稅務登記完成,怎么沒有開票業(yè)務,這個如何辦理
老師,你好,老板讓我寫財務制度,包括費用報銷制度,業(yè)務招待費制度,預付款制度,采購制度,還有什么制度嗎
好的,謝謝,已填成功了
好的,解決了就好哈
老師,那我已預繳稅款了,這個稅金,繳納時,我的分錄是借:應交稅款-應交增值稅/城建稅… 貸:現金,月底計提怎么寫分錄。
預繳是不是用計提,那這樣怎么平,剩余的稅金我怎么去計提
需要補充一筆: 借:稅金及附加 貸:應交稅費-附加稅 預繳的增值稅,各個公司處理不一樣,我們是將預交增值稅轉入應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅里了