好,可以的,可以這么做的。
老師,現在小規模納稅人可以開具增值稅專票了,一個季度銷售額不超過45萬可以免交增值稅,是指專票和普票還有電子發票總共的不含稅收入,還是指專票不超過45萬?
老師好!我公司小規模,可以開專普票,上月末我沒計提增值稅。10月做賬計提,7-9普票收入中增值稅稅額為0.89,專票收入增值稅稅額合計313.94。開的是3%的專,那我計提普票增值稅,就0.89轉入營業外收入中,開的專票就正常計提專票增值稅,借:應交稅費-應交增值稅313.94.貸:應交稅費-未繳增值稅313.94.對嗎?
老師你好,我是小規模納稅人,可以自開專票,在開票45萬內,為了區分專用和普票增值稅額,專票的增值稅額計入未交增長稅,普票計入應交增值稅,這樣可以嗎
小規模納稅人,開1%的專票已繳增值稅1450.27,普票已來增值稅稅額1496.28,因開票金額未超45萬,普票未交增值稅,填報附加稅時增值稅是填寫好多?
老師,小規模納稅人四季度既開了普票又開了專票,普票計入了應交稅費-應交增值稅-小規模增值稅,轉營業外收入,專票計入了應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,期末怎么做分錄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
工程上的業務關系,公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢?
后期沒有什么問題吧
你好沒有問題的,可以的。