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去年開張發票開錯后,后來直接又開紅票沖的了,但是做賬就是做紅字發票,所以現在顯示應收賬款借方負數金額,實際應收賬款是零的,現在應該怎么會計分錄給調整過來啊?

2021-12-09 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-09 11:52

你好!把去年開錯的發票,也做進賬里面,即可。

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快賬用戶6398 追問 2021-12-09 11:54

那就是借應收賬款,貸主營業務收入,貸應繳稅金?

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-09 11:55

是的,你的理解很對

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你好!把去年開錯的發票,也做進賬里面,即可。
2021-12-09
你好,需要紅沖之前多開發票的收入,是直接做紅沖收入分錄 借;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業務成本
2020-04-02
同學你好 這個直接做分錄結轉就行了
2021-10-26
你好? 可以的。 是普票的話直接開負數發票來紅沖。? 你跨年了? 你之前怎么掛分錄的?
2021-03-15
沒明白,原來會計的分錄是怎樣的?
2021-10-30
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