你好,需要交滯納金的,需要補(bǔ)稅,都要交滯納金。
老師,請問一下去年第二季度增值稅填錯,少交了4.4元的稅,如果現(xiàn)在去更正申報,需要交滯納金嗎
今年更正了去年10月份的增值稅申報,并補(bǔ)繳了稅費和滯納金,需要修改去年的憑證嗎?需要更正去年的財務(wù)報表嗎?
山東省小規(guī)模納稅人更正去年的增值稅申報表如需補(bǔ)繳的話會產(chǎn)生滯納金嗎?(去年的減免稅表稅務(wù)大廳填錯了)如果更正需要補(bǔ)稅的話會產(chǎn)生滯納金嗎?
小規(guī)模,一季度報增值稅的時候把貨物填到服務(wù)了,也繳稅了,現(xiàn)在更正的話會有滯納金嗎?如果不更正能行嗎?
我發(fā)現(xiàn)之前那個人申報去年的企業(yè)所得稅和去年的財務(wù)報表信息錯了,我需要做更正申報嗎更正的話,會有滯納金或者處罰嗎
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬
境內(nèi)企業(yè)五星紅旗船舶,從事國際運(yùn)輸服務(wù),航次是國內(nèi)裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內(nèi)卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務(wù)公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付,2月 3月勞務(wù)費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務(wù)費是否需要代扣代繳
我剛補(bǔ)完附加稅沒有繳納滯納金 增值稅需要嗎?并不是納稅人的責(zé)任呀
你好,不是你們提供的報表,然后大廳那邊直接給你們填寫。
是在大廳的電子稅務(wù)局工作人員指導(dǎo)下辦理的,最近檢查個稅然后我重新檢查了一遍往年的納稅申報表,發(fā)現(xiàn)有一季度有問題,想更正申報會有滯納金嗎
你好,應(yīng)該有滯納金的,稅務(wù)局不管是對方的原因還是你們單位的原因。