你好 需要交滯納金
老師,請(qǐng)問一下去年第二季度增值稅填錯(cuò),少交了4.4元的稅,如果現(xiàn)在去更正申報(bào),需要交滯納金嗎
老師,麻煩問下2018年報(bào)稅時(shí)增值稅申報(bào)表報(bào)錯(cuò)了,正常應(yīng)該繳納稅款5000多,原先會(huì)計(jì)申報(bào)填報(bào)表時(shí)在后面表中填寫錯(cuò)誤數(shù)據(jù),沒交稅,現(xiàn)在需要更正原申報(bào)錯(cuò)誤報(bào)表,補(bǔ)交完稅款后還會(huì)涉及滯納金嗎
經(jīng)過自查,發(fā)現(xiàn)去年10月有一筆需要更正繳納增值稅,更正了去年的申報(bào)表,因?yàn)?0月有留抵所以不用繳納,11月申報(bào)需要繳納增值稅。在今年2024年4月進(jìn)行更正報(bào)表并且繳納了增值稅跟滯納金,請(qǐng)問該怎么記賬?記賬是記到今年嗎?去年憑證還需要更正嗎?
老師,去年盈利5萬(wàn)塊,第四季也交了所得稅,匯算清繳后發(fā)現(xiàn)是虧順的,需要向稅務(wù)局申請(qǐng)退稅,請(qǐng)問去年第四季度稅務(wù)局系統(tǒng)的申報(bào)表要更正嗎。
老師,請(qǐng)問下, 在報(bào)季度所得稅報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)第一季度的季初人數(shù)報(bào)錯(cuò)了,雖然季度平均值是一樣的 ,這種情況需要作廢再重新申報(bào)嗎?會(huì)有滯納金要交嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購(gòu)進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說(shuō)調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無(wú)票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,做未開票收入要注意哪些?比如公賬收款的,現(xiàn)金收款的!
公司交了車船稅需要計(jì)提嗎?怎么做賬?有滯納金怎么做賬?
滯納金是怎么算的,還有就是一季度企業(yè)所得稅填錯(cuò),只交了1000多所得稅,如果按正確的是預(yù)交3000多所得稅,但是二三四季度都是虧損,匯算清繳是不用交企業(yè)所得稅的,這樣去更正1季度申報(bào)表的時(shí)候需要補(bǔ)稅交滯納金嗎
萬(wàn)分之五每天 匯算清繳申請(qǐng)退稅
那1季度的申報(bào)表不用更正嗎
你好 是的 不需要修改的
那二季度的增值稅是要更正申報(bào)的吧
是的,需要更正申報(bào)的。