你好,之前的申報(bào)表不需要更正的。
我們2020年第四季度盈利,預(yù)繳了166元所得稅,整年虧損,匯算清繳后,稅務(wù)局說不退稅,讓自己調(diào)整匯算表,請問需要怎么調(diào)呀
你好。老師,請問第一二季度虧損第三季度彌補(bǔ)一二季度虧損后盈利預(yù)交所得稅,第四季度虧損,就是全年虧損,那我預(yù)繳的所得稅是在匯算清繳后申請退稅嗎?
請問老師,2022年第四季度的所得稅申報(bào)例如利潤是虧損-6萬,申報(bào)后發(fā)現(xiàn)有些未入賬成本,實(shí)際利潤是虧損5萬,到2023年5月匯算清繳時(shí)我按實(shí)際的虧損5萬申報(bào)可以嗎?就是四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致有沒有關(guān)系啊?
老師,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)誤了,但是已經(jīng)扣款了,電子稅務(wù)局已經(jīng)更正不了,需要去稅局大廳更正嗎?匯算清繳倒是正確了
老師好,做23年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)23年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)誤,請問現(xiàn)在能再電子稅務(wù)局更正申報(bào)嗎?
還有沒有,沒有睡的表格老師,有個(gè)疑問,表格1是訂單號,銷售產(chǎn)品名稱,數(shù)量,表格2是已經(jīng)開出的銷售產(chǎn)品名稱,數(shù)量,現(xiàn)在需要把表格2里的數(shù)據(jù)按訂單號一一對應(yīng)起來,因?yàn)閿?shù)據(jù)很多,手工操作容易出錯(cuò),請教老師有沒有其他辦法,表格是excel的
公司出售名下車輛,舊車評估費(fèi)如何賬務(wù)處理。
這個(gè)題第三部不理解減掉500什么意思
不會計(jì)算第三步驟560-500,這其中的500怎么來的?
老師:小規(guī)模公司注冊資金120萬,出售 20%股份自然人A,1股1.5萬元, A需要支付30萬嗎?這30萬,怎么做賬務(wù)處理
公司租賃了別人剛剛裝修的鋪?zhàn)樱b修費(fèi)支付以后,怎么入賬
老師我們公司有1688平臺,希音,拼多多,聚水潭平臺。我想知道平臺上的每一筆資金完整流轉(zhuǎn),如果是您您會怎樣做呢。我覺得好難。
已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息30萬元)為什么不能算做2024年的投資收益?請教一下,非常感謝!
老師不存在分紅,資產(chǎn)債表中的利潤分配~未分配利潤的期末減期初數(shù)等于利潤表中的凈利潤嗎?我導(dǎo)了2個(gè)月月的都不對資產(chǎn)負(fù)債表是平的,
這張發(fā)票的大類可以作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎
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我直接匯算清繳申請退稅就可以嗎
另外聽說如果申請退稅,稅務(wù)局會查賬,會有這種情況嗎
對,你直接申請退稅就可以。
至于是否會查賬就得看你們當(dāng)?shù)氐囊罅恕?