你好,計入財務費用-手續費,你自己公司沒有特別要求的話不需要分別登記
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規模,當時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業務3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進去,在稅務局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應收上掛著的,但是同時又發生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續費有250元錢,老板又私自把錢轉到自己卡里作為報銷費用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實際上是有發生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現在我想把這個應收賬款做平,讓老板又打了3000元進去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續費又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費用的呀?所以請教老師
我們是網上+實體店的,目前產生的手續費以及手續費如下:我們用的是有贊平臺收款 所以會員可以提前充值錢進來,充值會員的手續費是6‰,成交每筆訂單的交易手續費是6‰,有贊平臺成交每筆收5‰,這幾種產生的手續費我應該計入應該銷售費用-手續費 還是財務費用-手續費用?這三種的二級科目需要分開登記嗎?
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因為需要報稅了,想請教關于現在做零申報的幾個問題。一,年前存在以下幾個行為:①交了裝修款,當時銀行賬戶還沒申請,交的現金,有收據,后期可轉發票(現在還沒轉)。②股東換人,在稅務局交了印花稅。③法人轉進部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續費。以上是否都需要體現在財報中呢?我目前的處理是:資產負債表中填入了實收資本和未分配利潤(手續費),并把相減的數額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費用(手續費)。現金流量表為0。實在是不太懂,請老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進行零申報之類的行為?三,個稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進去呢?(還不清楚他們是否要發工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
丁公司是增值稅一般納稅企業,增值稅率為13%,假定不考慮其他相關稅費,2021年12月,公司發生以下經濟業務:(1)12月10日,丁公司采用支付手續費方式委托C公司銷售產品一批,產品成本30萬元,售價為50萬元,C公司按照銷售價款的5%收取手續費;(2)12月15日,丁公司計劃生產一線職工發放資產產品一批,成本50萬元,市場售價80萬元;(3)12月16日,丁公司向E公司提供一項安裝勞務,勞務總收入20萬元,總成本16萬元,至2021年12月31日,安裝工程已完工50%;(4)12月19日,丁公司向生產員工發放上述(2)中物資。(5)12月31日,C公司向丁公司開來代銷清單,清單顯示丁公司委托銷售的產品均已售出,丁公司根據代銷清單向C公司開具增值稅專用發票。同時結算代銷手續費(假定不考慮手續費對應的增值稅);(6)12月31日,丁公司以30萬元價格價出售一臺生產用機器設備,銷售發票上注明增值稅3.9萬元,該設備原值200萬元,已計提折舊180萬元,處置過程發生清理費2萬元。不考慮增值稅外的其他稅費。要求:根據上述業務做出相應的會計分錄。(以上銷售價格均為不含稅價)(分錄)
丁公司是增值稅一般納稅企業,增值稅率為13%,假定不考慮其他相關稅費,2021年12月,公司發生以下經濟業務:(1)12月10日,丁公司采用支付手續費方式委托C公司銷售產品一批,產品成本30萬元,售價為50萬元,C公司按照銷售價款的5%收取手續費;(2)12月15日,丁公司計劃生產一線職工發放資產產品一批,成本50萬元,市場售價80萬元;(3)12月16日,丁公司向E公司提供一項安裝勞務,勞務總收入20萬元,總成本16萬元,至2021年12月31日,安裝工程已完工50%;(4)12月19日,丁公司向生產員工發放上述(2)中物資。(5)12月31日,C公司向丁公司開來代銷清單,清單顯示丁公司委托銷售的產品均已售出,丁公司根據代銷清單向C公司開具增值稅專用發票。同時結算代銷手續費(假定不考慮手續費對應的增值稅);(6)12月31日,丁公司以30萬元價格價出售一臺生產用機器設備,銷售發票上注明增值稅3.9萬元,該設備原值200萬元,已計提折舊180萬元,處置過程發生清理費2萬元。不考慮增值稅外的其他稅費。要求:根據上述業務做出相應的會計分錄。(以上銷售價格均為不含稅價)
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
公司全額繳納社保,報個稅的時候社保扣費,醫保扣費是不是可以直接填0,繳納社保費的時候會計分錄,借:管理費用-社會保險費 貸:銀行存款
獨立核算的分公司注銷,把試駕車過戶給了總公司,總公司還有未收回的應收分公司款項,二手車發票30000元,但車輛價格在110000左右,分公司沒有另外開票,改怎么做賬
老師您好,請問老師,我們采購,對方提供專票3%的發票,總額是20000,然后我們要求對方開具13%給我們,他們給我們在20000基礎上再加2000元,那么我們劃算不,應該付多少錢給對方
只交社保的分錄,公司全額承擔怎么寫?
公司有個股東撤了,公司購買了她的股份且已經支付,那會影響其它股東的分紅嘛,以及其它股東是否需要補公司支付給撤走的股東股份