你好 對的 是這么做的
老師我再問一下,如果我現在能確定 我們有19000的稅票可以開進來,那我算進項發票的時候是不是就直接減去進項的。是這樣的,我有張19000的增值稅發票可以開進的
老師,請問一下,我現在就是要開發票,然后我現在我問了一下,我代做賬的,他說代開發票的話可能超過45萬就開不出去了,然后我現在還要開40萬的發票出去,我就想公司的那個開不出去的話,能不能用,因為我還有一個個體工商戶的那個,可以開發票,但是那個基本上一直沒有怎么用它,我現在就想的話,先能不能個體工商戶開40萬的發票出去,然后在這一個半月在在這個季度之內,然后把這40萬的進賬,再就是再有進賬發票進項進來,這樣可以嗎?
老師,我想問下,我們如果有進項稅額3000元,開票都是13%,那我們開票含稅3000/0.13+3000=26076.92元是不用交稅的,那如果我們要按0.8%的稅負來交增值稅,那我們進項3000的情況下,是可以開多少票呢
老師,我第一次做增值稅進項抵扣的發票,不是很懂,想問下,確定一下,就是我這個月開了增值稅專用發票,其他公司開的進項發票,這個進項發票我是不是要在11.15號前認證,才可以抵扣,11.15之前認證的發票必須是10.31前開的發票嗎? 因為這個月開的進項不夠,抵扣后要交很多稅,我11.1-11.14中間任何一天開的進項可不可以在11.15前認證抵扣,這樣我10月開的發票就可以少交一點稅
老師,請問,我公司是國內的,現在要出口一批空調到國外,我們去采購回來,開了進項發票回來,然后我們再開銷項專用發票給國外,到時候我們申報的時候是可以免交增值稅嗎?如果是免稅的話,那這個進項要怎么樣處理呢?
老師,這個應該選什么,我覺得4.5萬好像不對,應該1萬,8-9兩個月
老師好,獨資企業給法人發的工資扣個稅嗎
老師,勞務公司的,好幾個地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬頭就可以報銷(差旅),好幾個項目的,是不是得按項目來呢
接代賬會計賬,如果賬實不符,需要調還是接著做
老師,我司叫我5月核算成本,然后我看系統入庫A訂單3000個,成品分兩次入庫,是2025年2月24日入庫2000個,2025年03月03日入庫800個,直到今天2025年4月29日還有200個未結單,但是生產日報表這樣寫2025/3/11成品做2000個并入庫,這明顯是做假報表了?還是說他把B訂單做好的,入庫到A訂單先
老師好,我是建筑內賬,我想問下一筆賬款,如何做會計分錄,李這個卡500轉入甲公司,甲公司代支付給供應商乙,怎么做會計分錄呢? 我做的是第一步:借:其他應收—甲公司 貸:銀行存款—李(這可不可以做成庫存現金呢) 第二步:借:應付賬款—乙 貸:銀行存款—甲公司 這樣是否正確?
老師,人員工資不管是計入成本還是費用,都不影響利潤啊,對稅務沒有什么影響啊,只是內部核算的問題,那計入勞務成本又不能成本倒掛然后一直不結轉與其那樣我一次計入費用不可以嗎
老師,假如我名下有兩套房子,賣掉一套后,過了一段時間又重新買一套,請問現在買房是按第三套房子繳稅還是按第二套房呢?
老師勞務成本不結轉,稅務也發現不了我結沒結轉吧,與其這么麻煩我一次把人員工資計入費用可以嗎比如餐飲業或者婚慶公司
請教一下,非常感謝!發生產品包裝費6萬元不應該計入其他業務成本嗎? 隨同商品出售單獨計價的包裝物,不應該計入其他業務成本嗎?為什么題目里面是計入銷售費用的?
也就 是說我現在沒有抵扣的開出是50萬,稅率是9個點,那么我的進項稅現在是50/1.09*0.09 現在確定進項稅一張發票19000進項發票就是再減去19000*0.09 余下的是我我交的稅點是嗎?
也就 是說我現在沒有抵扣的開出是50萬,稅率是9個點,那么我的進項稅現在是50/1.09*0.09 你寫錯吧,應該寫的是銷項。
現在確定進項稅一張發票19000進項發票就是再減去19000*0.09 進項,如果你的稅率是百分之九一九零零零零,這個是不含稅的話是這么做的。