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老師我再問一下,如果我現在能確定 我們有19000的稅票可以開進來,那我算進項發票的時候是不是就直接減去進項的。是這樣的,我有張19000的增值稅發票可以開進的

2021-11-23 14:11
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齊紅老師

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2021-11-23 14:12

你好 對的 是這么做的

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快賬用戶7078 追問 2021-11-23 14:25

也就 是說我現在沒有抵扣的開出是50萬,稅率是9個點,那么我的進項稅現在是50/1.09*0.09 現在確定進項稅一張發票19000進項發票就是再減去19000*0.09 余下的是我我交的稅點是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-23 14:27

也就 是說我現在沒有抵扣的開出是50萬,稅率是9個點,那么我的進項稅現在是50/1.09*0.09 你寫錯吧,應該寫的是銷項。

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齊紅老師 解答 2021-11-23 14:27

現在確定進項稅一張發票19000進項發票就是再減去19000*0.09 進項,如果你的稅率是百分之九一九零零零零,這個是不含稅的話是這么做的。

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你好 對的 是這么做的
2021-11-23
?您好,出口不用開專用發票,出口是免稅,對應的進項不勾選抵扣,
2024-11-16
你好,沒有銷售出去的,可以的可以。
2021-06-09
您好!不是,印花稅是根據合同和業務來的,你有發生了就要交,跟是不是抵扣沒關系
2021-11-12
你好,是的,是可以的。不過不能虛開發票。
2022-11-13
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