你好你們單位稅率是13% a*13%-3000)/a=0.8% a=3000/12.2%
我們是美容咨詢服務有限公司,個人打款,打公賬進來,因為如果是公司打公司是需要開發票的,那我交稅,我的主業務收入就是不含稅的金額,但是他這個是個人的事,開不了票的,那我這個比方說3000塊錢,本來應該是不含稅的,但是他打過來這個3000是含稅的,如果我做主營業務收入的話,那我不就是要按照3000來算了嗎?
本月進項有3737484.02元,稅率是13,稅負是1.5 ,如果要把進項抵扣完,我們需要開多少金額的發票(進項含稅)
老師,我們公司是沙石貿易公司,一般納稅人也是13稅率吧,請問如果我們一年開1000萬元的票,正常估計要交多少稅金呢,是不是同等稅率下如果進項發票800萬,那就要交200萬乘13的增值稅了
老師我們公司這個月進項稅額是260882.56 還有一個加計扣除1.1 銷項稅額:831396.18 如果我這個月只想交1萬元的增值稅 那我如果開6個點的稅 我還要開多少6個點的進項票進來 怎么算老師
老師,我有個問題,想確認一下,如果幫客戶開票走賬,打比方開含稅13%共8萬,折不含稅70796.46,我們抵了9%稅點之后余額(80000/1.09=73394.50)以私賬退回客戶,我們繳增值稅的稅負是0.013,那算這個代開票的成本是:增值稅920.35+附加稅55.22+印花稅10.62+暫估所得稅1060+應抵扣進項8283.19=10329.26嗎? 那老師,如果在沒有進項票的情況下,是不是虧了呢?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
太謝謝老師了,還有一個問題,我們這邊做運輸,柴油按稅局要求占收入的35%,輪胎15%,先算這兩樣,我們進項3000,按老師的公示,我們的收入24590.16元,那需要多少柴油票就乘以相應的比例就可以了對嗎
是的,上面的是不含稅的銷售額。
明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。