你好,3000是價稅合計的 你可以做無票收入
我們是美容咨詢服務有限公司,個人打款,打公賬進來,因為如果是公司打公司是需要開發票的,那我交稅,我的主業務收入就是不含稅的金額,但是他這個是個人的事,開不了票的,那我這個比方說3000塊錢,本來應該是不含稅的,但是他打過來這個3000是含稅的,如果我做主營業務收入的話,那我不就是要按照3000來算了嗎?
老師想請教你一個問題啊,我是打個比方哈,比如說就是一個公司里面嗯,有開他們就是有虛開發票,然后就是嗯,但是公司呢,又有請那個代理記賬的,那么像這種情況的話,跟出納有關系嗎?如果說就是被稅務查出來的話,嗯出納會不會受牽連。比方說開票是我開的,但是發票是要開票人,不是我沒有關系嗎?
老師有個問題想請教了,啥就是那個,建筑公司就是個人去稅務局代開發票的時候,不需要,交一個個稅,然后,就是經營所得交的,然后稅務局說,就是我們開,就是他們給我們,那這個人代開這張發票。寫的是人工費,說不能按照今天說的來開,如果要是按經營說的來開的話,就不能寫人工費,說讓讓我們把這個發票作廢重開,但是。如果要是作廢重開的話,這就相當于是項目經理承包了一個項目,然后他干完了之后打給他的那個工程款,也就是,這樣的話不能開成人工費的話,還是要按照經營說的來交個稅的話,不想按照勞務繳納20%的個稅的話,有什么,比如說不開人工費能開開成什么。
老師還有一個就是說我們公司要承擔開運費發票時的稅點,比方我們付出去4萬塊錢,一個人或者是兩個人或者是六個人去稅務局代開了發票出來,那他的發票金額,也就是說開回來運費金額肯定就不是4萬了,肯定是剔除了稅的那部分之后的,是不是。因為業務人員說,我們支付的這個4萬的運費就包含了稅點了,他是這么說的。
對于人力資源外包公司來說,如果他們是一般納稅人,并且全額給我們開具專票的話,比如我們公司每個月給他們打的總款是(包括服務費、代發員工的工資、社保這些)一共500w,他如果不按照差額給我們開具專票,按照全額的方式給我們開具專票的話,那對方就得將這500w作為他們的銷售收入,而不是僅僅把服務費作為收入了對吧
老師,員工墊付的采購款,是填費用報銷單,還是采購付款申請單呢報銷單費用報銷單不是一般入費用的嗎感覺有點怪
老師,工商年報里面有這個企業即時信息申報,意思是如果公司收到實收資本得要20個月工作沒日內填寫這個表?變更注冊資本,改變每個股東持股比例也要填寫嗎
企業招殘疾人可以少交殘保金,還有什么稅嗎
老師,昨天很多同事這么認為的,我這么在群里說合不合適?對于你們昨天說的鋁扣板項目提供虛假審計報告的最終結論認定為不合規,在專家和甲方認可的情況下,請問不合規的依據是什么?那一條說了審計報告必須備案,不備案就不合規?合規不合規,建議謹慎定論。
老師,小規模,15人,企業所得稅按多少繳納,例如利潤10萬,應該交多少?
工商年報,23年沒有海關年報,24年有海關年報,是不是說明是24年開通的海關呀?
個體戶可以開增值稅發票嗎
請教,物業企業,代收代繳水費簡易征收水費稅率全按3%算收入和成本對嗎?普通發票也按3%算稅入賬嗎?比如這份發票怎么入賬呢
工業制造企業,計提工資時不同部門的工資需要按工時分配分開做工資表嗎?
尚未做匯算清繳,發現24年有一筆30多萬的免增值稅收入未入賬,現在補做,是調整第四季度報表和增值稅申報表,補四季度印花稅和水利建設基金,匯算清繳按調整后的報表填報嗎?發票2025年5月才會開出,2024年增值稅報表填入未開票收入,2開票當月沖回放到開票收入,是這樣嗎?
就是因為我們這種是美容咨詢服務公司或者還有公司是做美容門診的,就醫療美容門診的,那我們這個針對的主要就是個人的話,那所有的收入是不是都可以做這種亦無票收入啊。
你好是的,都可以的。