你好不扣除預(yù)交的全部的銷(xiāo)售額。
老師 打擾了 在異地開(kāi)外管證預(yù)交增值稅 附加稅在當(dāng)?shù)爻鞘芯S護(hù)建設(shè)是按5%預(yù)交的 但是我在本地申報(bào)預(yù)交稅 申報(bào)表按7%填 那我在異地按5%交的 這月申報(bào)預(yù)交稅時(shí)候 還要補(bǔ)上差額的2%部分嗎?應(yīng)該在那個(gè)表填這個(gè)補(bǔ)交的稅
老師您好,請(qǐng)問(wèn)預(yù)交增值稅申報(bào)表上的銷(xiāo)售額是填寫(xiě)開(kāi)票的含稅銷(xiāo)售金額嗎,是預(yù)交
老師在預(yù)交增值稅的時(shí)候扣除了分包部分,在月報(bào)的時(shí)候需要在表格12欄填分包金額嗎?
有預(yù)增值稅,在申報(bào)的時(shí)候銷(xiāo)售額要填預(yù)交那部分的嗎還是填扣除預(yù)交的銷(xiāo)售額
房開(kāi)老師 我們是預(yù)售階段 申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)候,需要填報(bào)稅額抵減情況下的銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款那一欄嗎?還是等交房結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候增值稅的時(shí)候再填報(bào)呢?
但是也不算重大差錯(cuò),要以前年度所以調(diào)整嗎?這樣還要去調(diào)24年年報(bào)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個(gè)錢(qián)不能紅沖管理費(fèi)用,要計(jì)入其他應(yīng)收款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)2025.4要怎么做賬改正
個(gè)人付款,以公司名義購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)一套,屬于公司代持個(gè)人房產(chǎn)嗎?公司名下的這套房產(chǎn)該如何入帳,由個(gè)人所交稅款公司如何入帳
你好 老師 我想問(wèn)下 我們公司員工的生育津貼已經(jīng)打到公司賬戶(hù)了 發(fā)給員工需要附哪些資料 要老板簽字審批嗎
老師,沒(méi)有發(fā)票的原材料,怎樣處理?不可以稅前扣除,進(jìn)去管理費(fèi)用里面去嗎?
光伏安裝發(fā)電公司,固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)有開(kāi)過(guò)來(lái)我是暫估的金額,現(xiàn)在每個(gè)月會(huì)陸續(xù)開(kāi)部分票進(jìn)來(lái),比如我暫估了項(xiàng)目固定資產(chǎn)是30萬(wàn),每月折舊就是2500,折舊分錄借:生產(chǎn)成本-折舊費(fèi)2500 貸:累計(jì)折舊2500,然后這個(gè)月開(kāi)進(jìn)5萬(wàn)的發(fā)票進(jìn)來(lái),這五萬(wàn)還做成本嗎
只要董孝順彬老師回答,不要把問(wèn)題派送其他老師,謝謝
您好老師,我想問(wèn)一下,小微企業(yè)房產(chǎn)土地稅季度銷(xiāo)售收入不超多少減免
老師,我想問(wèn)下去年和前年的房租租金發(fā)票對(duì)方之前一直沒(méi)給我們開(kāi),我們也沒(méi)計(jì)提,現(xiàn)在他又一下把之前的租金發(fā)票全部開(kāi)給我們了,那我們現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬啊
農(nóng)機(jī)旋耕服務(wù),免企業(yè)所得稅嗎
那預(yù)交那部分在申報(bào)的時(shí)候要填嗎,填哪欄?
一般納稅人在附表四,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28欄里面填寫(xiě)。
如果預(yù)交在9月所屬期但9月沒(méi)開(kāi)票,10月開(kāi)了。這種情況是不是有問(wèn)題.影響申報(bào)。10月沒(méi)有申報(bào)9月的預(yù)交的稅
有問(wèn)題的,你需要去更正上一個(gè)月的申報(bào)表。