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老師在預交增值稅的時候扣除了分包部分,在月報的時候需要在表格12欄填分包金額嗎?

老師在預交增值稅的時候扣除了分包部分,在月報的時候需要在表格12欄填分包金額嗎?
2020-11-02 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-02 17:17

同學你好 不需要填寫分包額

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快賬用戶3582 追問 2020-11-02 17:19

為什么呢?分包和總包都是開的三個點的票都不需要填嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-02 17:32

你的報表填寫的是一般納稅人的 一般納稅人的分包額的稅額,在申報正常月份增值稅的時候,通過進項稅發票抵減

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快賬用戶3582 追問 2020-11-02 17:35

但是又有簡易計稅的呢?

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快賬用戶3582 追問 2020-11-02 17:36

是不是簡易計稅就需要填寫?

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齊紅老師 解答 2020-11-02 18:08

簡易計稅可以填寫扣除金額的

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快賬用戶3582 追問 2020-11-02 21:29

老師:一般納稅人的一般計稅項目,不管收到分包單位的票是普票還是專票都不能填扣除項目是不?

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快賬用戶3582 追問 2020-11-02 21:30

比如,我開給業主是9個點的票,我收到分包單位無論是幾個點的票也無論是專票還是普票都不能填寫扣除項目是不?

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齊紅老師 解答 2020-11-02 21:43

是的 一般計稅不可以在實際申報扣除

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同學你好 不需要填寫分包額
2020-11-02
同學你好 需要補交的哦
2021-02-23
你好 專業承包異地項目,把勞務分包了出去,異地預繳增值稅款的時候,要把勞務分包額扣除,是嗎? 是的 預繳企業所得稅的時候需要扣除勞務分包額嗎 這部分成本扣除來算利潤 那在本地交納增值稅和企業所得稅的時候,需要扣除勞務分包額嗎? 扣除已經預繳的增值稅和企業所得稅
2025-02-26
對于您提出的關于建筑行業財務的問題,以下是我的回答: 1. 異地預繳稅款問題: ? 增值稅:根據相關規定,建筑企業在進行異地項目時,預繳增值稅款確實需要扣除勞務分包額。具體來說,納稅人跨縣(市、區)提供建筑服務,適用一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照預征率計算應預繳稅款。因此,在預繳增值稅時,勞務分包額是可以扣除的。 ? 企業所得稅:然而,在預繳企業所得稅時,情況就不同了。根據《國家稅務總局關于跨地區經營建筑企業所得稅征收管理問題的通知》,建筑企業總機構直接管理的跨地區設立的項目部,應按項目實際經營收入的0.2%按月或按季由總機構向項目所在地預分企業所得稅。這里的“實際經營收入”是收入概念,并非所得概念,因此不扣除分包款和其他支付給其他單位的款項。所以,在預繳企業所得稅時,勞務分包額是不需要扣除的。 ? 本地交納稅款:在本地交納增值稅時,同樣可以扣除勞務分包額,因為增值稅的計稅依據是銷售額減去允許扣除的項目后的余額。而在本地交納企業所得稅時,由于企業所得稅的計算是基于整個企業的應納稅所得額,而不是單個項目的收入,因此是否扣除勞務分包額需要看具體的稅務規定和企業的會計政策。一般來說,如果勞務分包額已經計入成本并在稅前扣除,那么在計算應納稅所得額時就不會再重復扣除。 2. 增值稅納稅申報表填寫問題: ? 附列資料(三)的填寫:增值稅及附加稅費申報表附列資料(三)主要適用于服務、不動產和無形資產有扣除項目的營業稅改征增值稅納稅人填寫。對于建筑行業來說,如果存在差額征稅的情況,即存在可以扣除的項目(如勞務分包額),并且這些項目符合稅務規定,那么理論上是需要填寫附列資料(三)的。然而,在實際操作中,還需要根據當地稅務局的具體要求和指導來確定是否需要填寫該表。 ? 具體案例:在您提供的案例中,如果公司開票100萬,收到勞務分包公司的發票10萬,并且這10萬符合稅務規定的扣除條件,那么這10萬理論上是可以作為扣除項目在增值稅申報中扣除的。但是否需要填寫在附表(三)中,還需要根據當地稅務局的具體要求來確定。如果當地稅務局要求填寫該表,那么就應該按照規定填寫;如果沒有要求,那么就可以不填寫。
2025-02-26
你好,這個不在申報上體現 除非他有開進項發票給你,然后你按照進項發票來抵扣。
2025-02-18
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