正常計入成本費用,只是匯算時納稅調增
老師,我們給一個供貨商預付材料款1萬,結果他不給我們開專票了,我們按材料發票13%的稅款扣除可以嗎,原材料沒有發票怎么做賬,稅前扣除可以嗎
老師 我發現通行費里面的進項沒有單獨列出來 全部進到管理費里面去了 但是已經被抵扣 我直接紅沖管理費用 貸:進項 可以嗎?
老師您好,電子發票抵扣系統里面好多去年的通行費發票,可以不抵扣一直放著嗎?或抵扣后 沒有發票的直接進項轉出處理?
老師,再問下比如去年的費用和材料發票沒收到,在今年匯算清繳前收到就可以稅前扣除是吧?如果說前年的發票今年匯算清繳前才收到,這樣的怎么處理?謝謝老師
購進的原材料,由于技術員技術問題,沒有出到成品,都成廢品了,這些原材料都做成管理費用了。 購進時,借:原材料,貸:銀行存款 原材料報廢了,借:管理費用,貸:原材料 這樣可以嗎老師
老師,你的意思是婚慶收到現金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發票再做,借預收賬款,貸主營業務收入,
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發票借記在建工程
小規模還是季度不超三十萬免增值稅么
老師,請問每天的日記賬里退貨要怎么記錄呀
老師好,上年第四季度成本算多了,現在賬本調整過來了,現在我是需要回去更改第四季度企稅報表還是等匯算清繳調整?匯算清繳調成本可以嗎?
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎