你好 這個(gè)超過部分是不能抵扣企業(yè)所得稅的,要調(diào)整的 你去稅務(wù)局代扣代繳個(gè)人所得稅,也是要收員工的。你們代扣代繳的啊,增值稅也是同樣的原理
我問一下,個(gè)人借款給企業(yè),本金25萬,利率1%,月均利息2500,我們可以要求個(gè)人去稅務(wù)代開利息增值稅發(fā)票嗎?以前的已經(jīng)支付的是否需要補(bǔ)開;另外是否可以要求對以前已支付利息未代扣代交個(gè)人所得稅部份退回補(bǔ)交,或者是否可以由個(gè)人自已本人申報(bào)個(gè)人所得稅,
老師您好,請問企業(yè)向個(gè)人借款支付超出銀行同期利率部分,即會納稅調(diào)增不允許抵扣企業(yè)所得稅部分,是否借款人不用去代開發(fā)票繳納增值稅,僅由企業(yè)支付時(shí)代扣代繳個(gè)稅,不代繳增值稅?
你好,老師,請問一下如果我支出的成本,沒有發(fā)票,但是有付款記錄和購貨清單,我企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)這部分調(diào)增繳納了企業(yè)所得稅,后期會不會這部分還會產(chǎn)生個(gè)人分紅的企業(yè)所得稅啊?
老師您好,給員工支付了一筆費(fèi)用,稅費(fèi)是我們企業(yè)要代扣代繳的,當(dāng)時(shí)做賬沒有從員工費(fèi)用中扣除,也就是企業(yè)墊付了,但是這個(gè)最后肯定是要跟員工扣除的,這個(gè)員工是個(gè)臨時(shí)工。我現(xiàn)在之前的分錄是借:管理費(fèi)用。應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅。貸:銀行存款。繳納分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅。貸:銀行存款。但是現(xiàn)在我不是沒有從付給對方的金額中扣除,而是企業(yè)墊付的,我現(xiàn)在想把分錄改一下就是做成我后期要從付給對方的金額中扣除的分錄,麻煩老師幫我看下我應(yīng)該怎么調(diào)整下分錄,謝謝老師
1)對其他單位或個(gè)人的借款,涉及繳納增值稅。(2)對自然人股東個(gè)人借款超期未歸還,視同對股東個(gè)人的股息紅利分配繳納20%個(gè)稅。(3)對員工個(gè)人借款超期未歸還且用于購買房屋或其他,視同工資薪金發(fā)放繳納個(gè)稅。企業(yè)間往來長期掛賬不處理,視同企業(yè)間借貸行為,應(yīng)視同貸款服務(wù),按銀行同期貸款利率計(jì)算利息,并按利息收入繳納增值稅,同時(shí)要調(diào)整企業(yè)應(yīng)納稅所得額。老師,麻煩問下繳納增值稅是什么意思的,
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會計(jì)分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
老師,問下超過三個(gè)月的預(yù)收賬款怎么處理呀?對方付我們一部分錢,合同沒簽,發(fā)票我們也沒給開,這筆買賣終止了