你好! 我們可以要求個(gè)人去稅務(wù)代開(kāi)利息增值稅發(fā)票嗎? …可以的 以前的已經(jīng)支付的是否需要補(bǔ)開(kāi); …需要補(bǔ)開(kāi)的 另外是否可以要求對(duì)以前已支付利息未代扣代交個(gè)人所得稅部份退回補(bǔ)交, …可以的 或者是否可以由個(gè)人自已本人申報(bào)個(gè)人所得稅, …按規(guī)定,需要付款方代扣代繳個(gè)稅的
我問(wèn)一下,個(gè)人借款給企業(yè),本金25萬(wàn),利率1%,月均利息2500,我們可以要求個(gè)人去稅務(wù)代開(kāi)利息增值稅發(fā)票嗎?以前的已經(jīng)支付的是否需要補(bǔ)開(kāi);另外是否可以要求對(duì)以前已支付利息未代扣代交個(gè)人所得稅部份退回補(bǔ)交,或者是否可以由個(gè)人自已本人申報(bào)個(gè)人所得稅,
請(qǐng)問(wèn),朋友公司是做市政工程的,今年開(kāi)票幾百萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有幾十萬(wàn),每月增值稅要交幾十萬(wàn),年底所得稅又要交好多。我給朋友出的主意是,一方面抓緊問(wèn)之前沒(méi)開(kāi)票的供應(yīng)商補(bǔ)開(kāi)票,稅點(diǎn)公司可以認(rèn),另外,在12月和明年1月報(bào)工資個(gè)稅時(shí)補(bǔ)報(bào)施工人員全年個(gè)稅,這樣可以增加工資支出。剩余的利潤(rùn)以成立個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的形式開(kāi)票給公司開(kāi)取得成本票。請(qǐng)教老師這些辦法是否可以行,有無(wú)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)建筑公司有發(fā)生鋼管材料租賃業(yè)務(wù)一年大概有500萬(wàn)成本是開(kāi)不了發(fā)票,對(duì)方不愿意開(kāi)發(fā)票我司,只能開(kāi)收據(jù),這樣在企業(yè)所得稅前不能扣除要調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)有什么辦法可以解決這個(gè)無(wú)票問(wèn)題嗎?如果我司自己去開(kāi)2個(gè)個(gè)體工商戶自己開(kāi)票給自己這樣是否屬于SK票嗎?還有關(guān)于利息問(wèn)題我司每年有大概100萬(wàn)利息支出給民間借貸個(gè)人的,他們也不愿意開(kāi)票,是否也可以我司自己去開(kāi)個(gè)體工商戶自己開(kāi)票給自己這樣是否屬于SK票嗎
第九條 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對(duì)方為依法無(wú)需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱(chēng)、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。請(qǐng)問(wèn),根據(jù)2018年28號(hào)文第九條,是否可解讀為個(gè)人開(kāi)給單位的500元以下 收據(jù),收款憑證上載明收款單位名稱(chēng)、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息,即可作為所得稅稅前扣除依據(jù)?
老師,因公司收到稅局的“稅收風(fēng)險(xiǎn)提示函”其中一條是“支付借款利息未代扣代繳個(gè)人所得稅”經(jīng)查核發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用中屬于個(gè)人利息的部份金額已進(jìn)行納稅調(diào)增處理了。請(qǐng)問(wèn)這樣就可以不用進(jìn)行代扣代繳個(gè)人所得稅了?我的模糊點(diǎn)是:個(gè)人利息支出進(jìn)行企業(yè)所得稅納稅調(diào)增是屬無(wú)票成本,但針對(duì)個(gè)人所得部份也同步需要進(jìn)行代扣代繳20%個(gè)稅?
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺(tái)】尊敬的納稅人,您好!本月申報(bào)期限為4月18日,您單位有未申報(bào)的信息,請(qǐng)及時(shí)查詢(xún)申報(bào)處理。如您已申報(bào),請(qǐng)忽略此信息。
收到2022年的異常專(zhuān)票,我公司作為受票方必須做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么
注冊(cè)資金印花稅稅率是多少
這道題怎么做老師幫我一下
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個(gè)不算是我們A公司的收入吧,應(yīng)該是B公司給c公司開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票嗎?需要怎么寫(xiě)分錄?
老師,這回答該怎么回復(fù)
高速公路通行費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票可以計(jì)算抵扣嗎?
應(yīng)納稅額是填本期累計(jì)金額嗎,利潤(rùn)表
請(qǐng)問(wèn)老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,利潤(rùn)表這里有個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用其中利息費(fèi)用(收入以-號(hào)填列),這項(xiàng)里如果有公司銀行活期存款的利息收入是否填寫(xiě)進(jìn)去呢?
老師您好。2025年1月公司升為了一半納稅人,1月之前收到的專(zhuān)票是不是不能抵扣