你好,正在計算中,但本題已過時,現在新稅率是13%,運輸是9%
某生產企業為增值稅一般納稅人,貨物適用增值稅稅率為13%,2019年10月的有關生產經營業務如下:(1)銷售甲產品給某大商場,開具普通發票,取得含稅銷售額113萬元。(2)銷售乙產品,開具專用發票,發票上注明銷售額58萬元(3)購進貨物取得增值稅專用發票,注明支付的貨款60萬元,另外支付購貨的運輸費用6萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發票,上面注明的稅金為0.54萬元。計算該企業10月應繳納的增值稅稅額
某自營出口的生產企業為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為17%,退稅率為13%。2010年11月和12 月的生產經營情況如下: (1)11 月份:外購原材料、燃料取得通過認證的增值稅專用發票,注明支付價款 800 萬元、增值稅額 136 萬元;外購動力取得通過認證的增值稅專用發票,注明支付價款 100 萬元、增值稅額 17萬元,其中20%用于企業基建工程;以外購的原材料 100 萬元委托某公司加工貨物,支付加工費取得通過認證的增值稅專用發票,注明價款50 萬元、增值稅額 8.5 萬元,支付加工貨物的運輸費用10萬元并取得運輸公司開具的運輸專用發票。內銷貨物取得不含稅銷售額200 萬元,支付銷售貨物運輸費用20 萬元并取得運輸公司開具的運輸專用發票;當月出口銷售貨物取得銷售額500 萬元。采用“免、抵、退”法計算企業2008 年 11 月份應納(或應退)的增值稅。
1. 某自營出口的生產企業為增值稅一般納稅人,適 用的增值稅稅率13%,退稅率11%。2021年10月的 生產經營情況如下: (1)外購原材料、燃料取得增值稅專用發 票,注明支付價款850萬元、增值稅額110.5萬 元,材料、燃料已驗收入庫; (2)外購動力取得增值稅專用發票,注明 支付價款150萬元、增值稅額19.5萬元,其中 20%用于企業基建工程; (3)以外購原材料80萬元委托某公司加工 貨物,支付加工費取得增值稅專用發票,注明 價款30萬元、增值稅額3.9萬元,支付加工貨 物的不含稅運輸費用10萬元并取得運輸公司開 具的貨物運輸業增值稅專用發票; (4)內銷貨物取得不含稅銷售額300萬元 支付銷售貨物運輸費用18萬元并取得運輸公司 開具的貨物運輸業增值稅專用發票; (5)出口銷售貨物取得銷售額500萬元。 要求:采用“免、抵、退”法計算企業2019 年10月份應納(或應退)的增值稅。
某生產企業為增值稅般納稅人,適用增值稅13%,交通運輸業稅率9%,2021年5月份的有關生產經營業務如下 (1)銷售甲產品給某大商場,開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額80萬元:另外開具普通發票,取得銷售甲產品的送貨運輸費收入5.45萬元 (2)銷售乙產品開具普通發票取得含稅銷售額28.25萬元 (3)購進貨物取得增值稅專用發票,注明支付的貨款60萬元、進項稅額7.8萬元;另外支付購貨運輸費用,取得運輸公司開具的專用發票注明運費6萬元 (4)向農業生產者購進免稅農產品一批,支付收購價30萬元,取得運輸行業開具的增值稅專用發票注明運費5萬元本月下旬將購進的農產品的20%用于本企業職工福利
1.某自營出口的生產企業為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率13%退稅率11%。2x18年10月的生產經營情況如下:(1)外購原材料、燃料取得增值稅專用發票,注明支付價款850萬。材料、燃料已驗收入庫:(2)外購動力取得增值稅專用發票,注明支付價款150萬元,其中20%用于企業活動中心,10%用于無償為股東分發:(3)以外購原材料80萬元委托某公司加工貨物,支付加工費取得增值稅專用發票。注明價款30萬元、增值稅額1.8萬元,支付加工貨物的不含稅運輸費用10萬元并取得運輸公司開具的貨物運輸業增值稅專用發票。(4)內銷貨物取得不含稅銷售額300萬元,支付銷售貨物運輸費用18萬元并取得運輸公司開具的貨物運輸業增值稅專用發票;(5)出口銷售貨物取得銷售額500萬元。要求:采用“免、抵、退”法計算企業2x18年10月份應納(或應退)的增值稅。
老師就是一個小規模公司,是一個農業公司,他們在園區管委會那里租的房子在轉租給我們,去年的租金發票一直沒有開給我們,我叫他們財務開發票給我們,他們財務說他們開不出來這個發票,原因是他們在園區哪里租房子的時候就規定不能轉租,現在轉租給我們了,我們還是可以找他們開發票嗎?這個是房東和園區管委會的事,和我們沒有關系呀!
老師請問一下,上級單位戓別的單位來人到我單位給的餐費怎么入帳呢
老師廣告設計的開的發票是宣傳刷品屬于切售貨物嗎
老師 在建公程 轉入固定房屋 這個還需要轉土地部分價值到房至屋價值嗎 按什么比例轉呢 比如 在建有500萬 那他房屋不就等于500萬嗎 為什么是700萬呢 不懂原理
個體戶的年度財報需要調整哪些科目
傳媒公司 我把工資都做成費用了 沒有入成本,季度報表已經填了 還可以更正把工資改成主營業務成本嗎? 電子稅務局已經上報了會有影響嗎?
老師,個人到銀行貸款80萬轉借給企業(銀行與個人簽有合同,需要2年分期還銀行),請問企業還需要簽合同嗎?還需要交什么稅呀?
老師,您好,我發現我們23年年底和24年的賬有些費用可以直接結轉,但是我們前面的會計全部做成了長期待攤,導致成本少,利潤虛高,我想返結賬,重新把前面的調整一下,然后更正申報表可以嗎
老師好,一般納稅人,銷售衛浴潔具之類的,每確認一筆收入,同一憑證里直接結轉成本可以不?因為沒有庫管,后面不附出庫單可以不
學堂有木外綜服出口退稅課程
你好,計算如下,請參考